Naslov teme: MALICA
7301 22.09.2005 - 11:14h / Ostalo / Avtor: ANŽE / 182 / 4
Sem s.p. in na gradbišču povabim vodje na malico. Strošek malice gre pod reprezentanco in se prizna 50%. Kaj pa moja malica ? Če jo plačam zraven , se mi prizna kot strošek 50%, če je nebi plačal zraven bi si ta dan lahko obračunal za malico 1300 sit in še 2x163 sit, ker sem ta dan delal na gradbišču 10 ur. Kako vi obračunavate takšne primere?






VALAT - 23.09.2005 - 08:47
V primeru, ko povabite poslovne partnerje na malico (kosilo ali večerjo), je strošek reprezentance. Hrana in pijača, ki ste jo sami zaužili (ali pa sorazmerni strošek računa, razdeljen na število udeležencev), pa ni davčno priznan strošek (plačati ga morate sami oz se knjiži na davčno nepriznane stroške). Vam pripada malica v skladu z Uredbo.
Na račun za reprezentanco morate obvezno napisati udeležence poslovnega kosila (ali malice).
Lep pozdrav
dfg - 23.09.2005 - 09:27
Ali torej menite, da je treba račun prim: 10.000 SIT deliti s 5 udeležencev (4 partnerji + jaz). 2.000 SIT na osebo * 4 je 50% nepriznano, 1*2.000 SIt pa 100% nepriznano in še sam moram povrniti 2.000 SIt delodajalcu ne glede na to, da sem pojedel za 1.200 SIT (malico 717 SIT pa prejmem plačano). To je toooo much. A bo kdo tako kompliciral s knjiženji.
Škoda, da ni nikljer pojasnila, da je 50% davčno nepriznano ravno zato, ker še sam zraven ješ oz. ker si še sam udeležen reprezentance.
Da bi se pa tle delala kakšna povračila, bonitete itd. pa bi bil višek bedaste administracije. Zakaj zaposlovati ljudi na delovnih mestih, ki prinašajo prodajne uspehe, napredek, več prihodkov, višji standard..., če pa lahko zakompliciramo stvari do te mere, da že samo za potne naloge, reprezentanco, mobitele, ODO-je,,, in te drobne bedarije potrebujemo 1 zaposlenega, ki je čisti strošek in zaradi butasto pisane zakonodaje, slabih pojasnil DURSa še za svoje delo ne more biti 100% prepričan, da dela OK. Kam to pelje naše gospodarstvo.
KAko delate, razumete to ostali?
LIDI - 23.09.2005 - 09:48
Za nas je to totalna bedarija. Reprezentanco knjižimo na 417, in nikomur nič ne odbijamo, zaposleni, ki so bili zraven, dobijo tudi malico za tisti dan. Sem pa ravno včeraj slišala na seminarju Lidije Robnik, da lahko gre na kosilo s poslovnimi partnerji le en zaposleni, če jih gre več je to že poslovno nepotreben odhodek, in ostalim delavcem se to kosilo šteje kot boniteta. Kaj pa je preveč je preveč!!!
A. - 23.09.2005 - 12:06
Ma to je pa res že preveč. jaz ne vem no, ali bomo vsak račun secirali in glodali do nezavesti. Pa kam pridemo. Če gre eden, npr. direktor, ali pa dva npr. direktor in komercialist na kosilo s poslovnim partnerjem ne vem zakaj bi račun delila na osebe in prištevala malico in ne vem kaj še. Jaz cel račun knjižim na reprezentanco, DDV ne odbijam, 50% bo davčno nepriznanega. Pika.
lp