Naslov teme: lastna raba
8194 27.10.2005 - 16:04h / Ostalo / Avtor: Sova / 70 / 6
Sami sebi smo prodali osnovno sredstvo s skladišča trgovskega blaga. A se bo to upoštevalo kot normalna nabava (uveljavljali smo davčno olajšavo za nakup OS pri lanski davčni bilanci), kako se poroča v DDV-o?lp






Matjaž K - 27.10.2005 - 16:27
Sami sebi ne morete ničesar prodati.
Osebno sem mnenja, da se tudi prenos TB iz 6 v 0 (angloameriška različica IPI) oz. 0 /79, 7/6 (pri nemški različici IPI, s tem da je pri nempki tudi dopustno 0/6) obravnava kot investiranje (v OS). Moram pa dodati, da zadeva ni neproblematična:
primer: kupili ste TB lani, odločitev da se bo del tega TB uporabljal kot OS, pa je "padla" letos. Problem je v definiciji investiranja: investiralo se je lani (sicer res najprej v TB), ne pa letos; letos je bila oprvaljena samo "prekvalifikacija" iz ene pojavne oblike investicije (TB) v drugo (v OS).
V kolikor imate 100%-ni odbitek V-DDV, potem ne delate +/-.
lp
Anita* - 27.10.2005 - 16:53
Ja, zanimivo, kako se lahko zafrkneš za olajšavo. Jaz bi prosila koga za uslugo (prodaja - nakup). Mislim, da ni prepovedano.
Sova - 27.10.2005 - 17:05
Ja, pri obdavčitvi sem se sklicevala na 6.čl. ZDDV. Kar se tiče davčne bilance, je res, podvajal bi se odhodek in to res ni nova investicija, ker smo dejansko investirali, ko smo kupili trgovsko blago. Torej sploh ne dajem v davčne knjige in ne poročam v DDV-o, ker tukaj davčna kontrolira našo tekočo nabavo OS. Hvala
TeVe - 27.10.2005 - 23:02
Odhodek se ne bi nič podvajal, saj ste blago imeli na zalogi in ne v stroških oz. odhodnih.
Menim pa, da v tem primeru ne poročate v polju nabave (informacijskega dela DDV-O), temveč le v polju za osnovna sredstva. Saj to je nabava osnovnega sredstva in ne več trgovskega blaga.
Sova - 28.10.2005 - 08:17
ja, ja pisala sem brez glave, mislila sem na investicijo, ta je bila lani, ko smo kupili trgovsko blago, kar mi je napisal Matjaž K, za kar se mu najlepše zahvaljujem. Res je to samo premik med kontov.
Glede poročanja pa bom enostavno poklicala referentko na davčno, saj bo to za oktobrski DDV. Kako pa ste v praksi ravnali drugi, saj s tem se srečujemo vsi, sama prvič. lp
Matjaž K - 28.10.2005 - 09:18
To, da se potem tak "premik" vpiše samo v informacijski del DDV-O, s tem bi se strinjal.
Izognitev dilemam glede olajšave bi se dala rešiti z varianto "prodam-ponovno kupim", vendar bi se znalo zgoditi, d akakšnemu brdavso to ne bi bilo všeč (čeprav za takšno "ne všeč" načeloma ni trdnih argumentov).
lp