Naslov teme: Lastna raba
8673 21.11.2005 - 08:18h / Ostalo / Avtor: RINA / 78 / 5
Ali knjižimo pravilno?
Podjetje uporablja svoje proizvode za lastno rabo. Izdamo račun zaradi obračuna DDV in vnosa v davčne evidence. Po omenjenem računu stoniramo
prihodke(K-760) in odhodke (K-700), ter knjižimo direktno med poslovne odhodke (k-703). Vhodni DDV ne poračunavamo, konto 120 in 220 pa medsebojno zapremo. Vem, da je morda vse skupaj malo komplicirano, vendar pa zaradi DDV evidenc ne najdem druge rešitve.
Podjetje uporablja svoje proizvode za lastno rabo. Izdamo račun zaradi obračuna DDV in vnosa v davčne evidence. Po omenjenem računu stoniramo
prihodke(K-760) in odhodke (K-700), ter knjižimo direktno med poslovne odhodke (k-703). Vhodni DDV ne poračunavamo, konto 120 in 220 pa medsebojno zapremo. Vem, da je morda vse skupaj malo komplicirano, vendar pa zaradi DDV evidenc ne najdem druge rešitve.
RINA - 21.11.2005 - 18:03
Lepo prosim, če se kdo ojunači in s svojim mnenjem priskoči na pomoč.
Robin Hood - 22.11.2005 - 08:09
Predpostavka: gotovi proizvodi knjiženi na 63 v breme. Če 100%v odbitek vstopnega DDV: zakaj obračun z DDV? Od kod 120 in 220? Malo poglejte po literaturi!
RINA - 22.11.2005 - 13:16
Zmanjšanje zalog seveda knjižimo na 703-breme in 630-dobro. DDV pa smo obračunali zaradi lastne rabe. Literatura je IKS 9-10/2002 stran 202
zgled 1.
s.p.p. - 23.11.2005 - 09:13
Če si DDV 100% poračunavate, ne obračunate DDV in ne rabite kontov 120/220. Knjižba 703/630 je vse, kar potrebujete. Interna realizacija pa (po prenovljenih standardih 2002)ne gre več v prihodke.
RINA - 23.11.2005 - 10:35
Hvala vsem, ki ste z mnenji priskočili na pomoč, saj je na žalost vedno več vprašanj brez komentarja ali odgovorov.