krpan in druščina postani član

Naslov teme: Lastna raba

8673  21.11.2005 - 08:18h / Ostalo / Avtor: RINA / 78 / 5

Ali knjižimo pravilno?
Podjetje uporablja svoje proizvode za lastno rabo. Izdamo račun zaradi obračuna DDV in vnosa v davčne evidence. Po omenjenem računu stoniramo
prihodke(K-760) in odhodke (K-700), ter knjižimo direktno med poslovne odhodke (k-703). Vhodni DDV ne poračunavamo, konto 120 in 220 pa medsebojno zapremo. Vem, da je morda vse skupaj malo komplicirano, vendar pa zaradi DDV evidenc ne najdem druge rešitve.

RINA - 21.11.2005 - 18:03

Lepo prosim, če se kdo ojunači in s svojim mnenjem priskoči na pomoč.

Robin Hood - 22.11.2005 - 08:09

Predpostavka: gotovi proizvodi knjiženi na 63 v breme. Če 100%v odbitek vstopnega DDV: zakaj obračun z DDV? Od kod 120 in 220? Malo poglejte po literaturi!

RINA - 22.11.2005 - 13:16

Zmanjšanje zalog seveda knjižimo na 703-breme in 630-dobro. DDV pa smo obračunali zaradi lastne rabe. Literatura je IKS 9-10/2002 stran 202
zgled 1.

s.p.p. - 23.11.2005 - 09:13

Če si DDV 100% poračunavate, ne obračunate DDV in ne rabite kontov 120/220. Knjižba 703/630 je vse, kar potrebujete. Interna realizacija pa (po prenovljenih standardih 2002)ne gre več v prihodke.

RINA - 23.11.2005 - 10:35

Hvala vsem, ki ste z mnenji priskočili na pomoč, saj je na žalost vedno več vprašanj brez komentarja ali odgovorov.