Naslov teme: še vedno nesigurna
1560 24.05.2001 - 10:29h / Ostalo / Avtor: mš / 224 / 13
zanima me, če so sledeče vknjižbe pravilne:
prejem avansa 110/230
avansni račun 230/77 in 230/26
končni račun: knjižim samo razliko na 120/77 in 120/26
dani avans 130/110
avansni račun 4/130 in 16/130
končni račun: knjižim samo razliko na 4/220 in 16/220
seveda na koncu leta vse nezaprte avanse (77 in 4) prenesem na časovne razmejitve!
v takšnih zneskih vpisujem tudi v ddv knjigo!
še vedno pa nisem čisto sigurna ali lahko ali moram odbijat vstopni ddv od avansnih računov? ali je npr. vstopni ddv zamujen, če v prejšnjem obdobju dobim avansni račun, ddv pa odbijem v celoti šele pri končnem računu? ker sem zasledila, da mora imeti avansni račun tudi vse sestavine računa (po 34. členu ZDDV), razen datuma opravitve računa. lahko je tudi kot priloga (predračun), vendar vse sestavine morajo biti razvidne. drugače pa ddv-ja od avansnih ne smem odbijati?!?
zanima pa me tudi tole: če dobim avansni račun in končni račun v istem davčnem obdobju ali lahko poknjižim samo končnega? menim, da v ddv knjigo lahko, kaj pa v glavno?
ali je to pravilno? ali kaj manjka?
prosim za nasvet, da končno začnem pravilno delat!!!
hvala!
prejem avansa 110/230
avansni račun 230/77 in 230/26
končni račun: knjižim samo razliko na 120/77 in 120/26
dani avans 130/110
avansni račun 4/130 in 16/130
končni račun: knjižim samo razliko na 4/220 in 16/220
seveda na koncu leta vse nezaprte avanse (77 in 4) prenesem na časovne razmejitve!
v takšnih zneskih vpisujem tudi v ddv knjigo!
še vedno pa nisem čisto sigurna ali lahko ali moram odbijat vstopni ddv od avansnih računov? ali je npr. vstopni ddv zamujen, če v prejšnjem obdobju dobim avansni račun, ddv pa odbijem v celoti šele pri končnem računu? ker sem zasledila, da mora imeti avansni račun tudi vse sestavine računa (po 34. členu ZDDV), razen datuma opravitve računa. lahko je tudi kot priloga (predračun), vendar vse sestavine morajo biti razvidne. drugače pa ddv-ja od avansnih ne smem odbijati?!?
zanima pa me tudi tole: če dobim avansni račun in končni račun v istem davčnem obdobju ali lahko poknjižim samo končnega? menim, da v ddv knjigo lahko, kaj pa v glavno?
ali je to pravilno? ali kaj manjka?
prosim za nasvet, da končno začnem pravilno delat!!!
hvala!
kratki - 24.05.2001 - 11:11
DDV vsekakor upoštevajo pri avansnih računih. Tako vstopne kot izstopne.
zarja - 24.05.2001 - 11:36
Prejeti avans: ŽR 110/230 av.rač.1203/76 , 260
končni rač. 120/76,26, in storniraš avansni rač.
črpanje av.-zap. 230/120
Dani avans: ŽR 130/110 av.rač 40, 160 / 2202
končni rač. 40,16 / 220 in storniraš av.rač
zap 220/130
DDV upoštevaš pri avansnih računih (prejeti,izdani) če pa prejmeš
oz.izstaviš končni račun v istem davčnem obdobju poknjižiš
samo končnega in tukaj tudi upoštevaš DDV.
LP
SA - 24.05.2001 - 11:44
Računi za dana oziroma prejeta predplačila - t.i. avansni računi, nimajo nobene zveze s prihodki ali stroški. Torej te račune ne moremo knjižiti na prihodkovne oziroma stroškovne konte. Na teh računih za predplačila je pomemben samo DDV, ki ga tudi knjižimo. Prihodke pripoznamo, ko izdamo račun za opravljeno storitev.
kratki - 24.05.2001 - 11:56
Zato pa jih mi uvrščamo med AČR ali PČR.
Darinka - 24.05.2001 - 13:55
Se pridružujem SA in sicer brez PČR in AČR.
Mojca - 24.05.2001 - 14:06
Tudi jaz sem enakega mnenja. Izdani avansni račun nima nič skupnega s prihodki, prejeti avansni račun pa s štirico prav tako ne. Če tako knjižite, me res zanima, kaj bi brdavs rekel na takšno povečevanje stroškov. Časovne razmejitve pri avansnih računih?? Čemu pa to??
Mojca - 24.05.2001 - 14:18
Prejem avansa: 1100/2300 (žiro račun/prejeti predujmi)
Izdani av.račun: 23001/26 (DDV v prejetih predujmih/ustrezni konto DDV) - VENDAR KNJIŽIŠ SAMO ZNESKE DDV!
Izdani avansni račun NIMA KAJ ISKATI NA SEDMICI - TO NI PRIHODEK!
Končni račun: 120/7XX, 26
Storno av.računa: -23001/-26 (storno vknjižbe - SPET SAMO V ZNESKU DDV)
Dani avans: 1300/1100 (dani predujmi/žiro račun)
Prejeti av.račun: 16/13001 (ustrezni konto DDV/DDV v danih predujmih) - KNJIŽIŠ SPET SAMO ZNESKE DDV IN NIKAR NA ŠTIRICO!
Končni račun: 4XXX,16/2200
Storno av.računa: -16/-13001 (storno zneskov DDV!!!)
Kaj praviš? Kako pa ti med meseci opravičuješ takšno prikazovanje prihodkov in stroškov?? Menim, da bi ti brdavsi to vse ven zmetali. Pa kakšen dober seminar DDV ti priporočam - čisto dobronamerno, ni zlobno.
Iva - 24.05.2001 - 14:33
Tak način predlaga ZRFRS, meni pa je bolj všeč varianta z AČR in PČR. Tako imaš tudi pregled avansov, ki še niso pokriti z rednimi računi.
LP
mš - 24.05.2001 - 15:17
mojca, hvala za pregleden in razumen odgovor - da tud jaz končno štekam.
na seminarje pa hodm, ampak nikol ne zvem vsega! je pa res, da sem še v začetni fazi.
hvala
Mojca - 24.05.2001 - 15:20
Vsi smo enkrat začeli - tudi jaz sem še relativno na začetku - to vidim predvsem na tem portalu, ko berem odgovore nekaterih "starih mačkov" - še dosti znanja bo treba požreti....
Ljubljančanka - 24.05.2001 - 15:30
Mojca, enako.....le kje naj najdem veliko porcijo znanja? pa bi mi bilo vseeno, tud če redi.....
PIKICA - 24.05.2001 - 16:38
poskusi na davki.com
ne ! ne ! sem se hecala !!!!
jaz sem poskusila, pa so me ............... ko zajca, da nimam pojma.
je lepo kar tukaj. se mi zdi , da smo se že vsi veliko naučili.
STRUPEK - 24.05.2001 - 17:57
Ti ga tudi včasih klamfneš v temo. S knjiženjem avansnih prejetih in izdanih računov s pomočjo časovnih razmejitev ne prikazuješ prihodkov in stroškov. Vprašaj strupene mačkone.