Naslov teme: IZLET ZA ZUNANJEGA SODELAVCA
1566 24.05.2001 - 17:54h / Drugi davki in takse / Avtor: petra / 71 / 11
direktor je dvema zunanjima sodelavcema ponudil za njuno uspešnost plačilo izleta.
zdaj je prišel račun s turistične agencije in so ga tudi že plačali.
kaj pa zdaj ?
obema plaujemo preko avtorskih honorarjev, pri nas nista zaposlena.
po moje je znesek računa agencije davčno nepriznan strošek in verjetno se tudi vhodnega ddv-ja ne sme odbiti.
kaj pa obe fizični osebi ? po moje je treba prijaviti dohodnino .
ampak kako ?
popolnoma sem zmedena, ker niti podobnega primera še nikoli nisem imela.
vsak namig bo dobrodošel.
zdaj je prišel račun s turistične agencije in so ga tudi že plačali.
kaj pa zdaj ?
obema plaujemo preko avtorskih honorarjev, pri nas nista zaposlena.
po moje je znesek računa agencije davčno nepriznan strošek in verjetno se tudi vhodnega ddv-ja ne sme odbiti.
kaj pa obe fizični osebi ? po moje je treba prijaviti dohodnino .
ampak kako ?
popolnoma sem zmedena, ker niti podobnega primera še nikoli nisem imela.
vsak namig bo dobrodošel.






Paula - 24.05.2001 - 18:44
Vsekakor davčno nepriznan odhodek, po ZDoh pa drug prejemek, ki se obdavči s 25% dohodnine (obrutiti vrednost izleta!). Seveda se tudi DDV ne odbija. Sklep: davčno zelo neugodno, toda lepo za oba sodelavca, kajne?
LP
petra - 25.05.2001 - 08:35
TOREJ:
ČE JE VREDNOST IZLETA 30.000 :
je VSAK JE DOBIL V NARAVI DEJANSKO 15.000
BRUTO: 20.000 na osebo
TOREJ ODDAM JAZ NA DAVČNO REK-2 IN VPIŠEM VRSTO IZPLAČILA: DRUGI PREJEMKI ?
VPLAČAM AKONTACIJO DOHODNINE ZA VSAKEGA PO 5.000,00 Sit ?
torej na podlagi vsega tega je davčno nepriznanih stroškov:
ne samo vrednost izleta, ampak kar vrednost izleta + dohodnina to je 40.000 sit ?
razmišljam pravilno ali sem se kje izgubila ?
LANA - 25.05.2001 - 08:52
Nedvomno je od zneska izleta potrebno posamezniku obračunati in plačati dohodnino. Strošek izleta vključno z dohodnino, pa bi jaz knjižila na reprezentanco, saj se nanaša na poslovne partnerje.
Lep pozdrav!
borut - 25.05.2001 - 10:00
se strijam
petra - 25.05.2001 - 10:15
hvala za nasvet.
ali po vaše obračunamo znesek dohodnine NA znesek izleta in vkljižimo strošek reprezentance v skupnem znesku,
to je seštevek izlet+dohodnina ?
ali kako drugače ?
Micamaca - 25.05.2001 - 10:15
A kakšnih drugih dajatev pri tem ni več? No, saj ne da bi si jih želeli..ampak...npr...prispevek za PIZ, ali pa za zdravstveno zavarovanje. Zdi se mi, da je ob izplačilu prejemkov fizičnim osebam, ki niso v rednem delovnem razmerju, potrebno te prejemke obrutiti po načinu izplačevanja Pogodb o delu..., al pa ničesar več ne vem !!
petra - 25.05.2001 - 10:29
po prejšnjih odgovorih smo se tukaj malo pogovorili in smo se opredelili, da je navedeni izlet DARILO poslovnemu partnerju.
na znesek izleta bomo obračunali 25 % dohodnine, jo odvedli, oddali rek- 2 in konec leta znesek izleta skupaj z dohodnino prijavili pod šifro 16-drugi premki vključno z nagradami .
vsekakor pa smo odprti za kakršen koli poravek !
še enkrat hvala davčni klepetalnici!
zali - 25.05.2001 - 11:14
Kaj če pa gredo na izlet delavci podjetja, ki jim to šef omogoči oz plača. ali se jim tudi obračuna dohodnina.
LP
kiki - 25.05.2001 - 12:59
TO JE PA BONITETA ZAPOSLENEGA DELAVCA
mimi - 25.05.2001 - 17:10
Zakaj pa ne bi šli delavci raje na strokovno ekskurzijo?
Goran - 25.05.2001 - 17:49
Tako je prav mimi. Bravo