krpan in druščina postani član

Naslov teme: PRENOČITEV

1575  25.05.2001 - 12:08h / Ostalo / Avtor: NN / 69 / 7

ZA POSLOVNE PARTNERJE IZ TUJINE SMO REZERVIRALI IN TUDI PLAČALI PRENOČIŠČE
Z ZAJTRKOM. ZA TO SMO PREJELI FAKTURO, SEDAJ PA NAS ZANIMA ALI LAHKO
SMATRAMO TO KOT REPREZENTANCO ALI KOT POSLOVNO NEPOTREBEN STROŠEK?
HVALA!

LP

D. - 25.05.2001 - 12:27

V večini (berite vseh) primerih vržejo brdavsi to iz davčno priznanih odhodkov (po 12.členu ZDDPO) in smatrajo kot poslovno nepotreben odhodek.

lp d.

Mojca - 25.05.2001 - 15:10

Revizorji so rekli, da gre za reprezentanco, razen seveda, če ste jih povabili na "čago ali golf", pa ste jim v zvezi s tem plačali hotel. Sicer pa, vse odvisno od tega, kakšne volje bo brdavs, ki bo to našel.

mimi - 25.05.2001 - 16:49

Jaz bi knjižila kot reprezentanco. Seveda bi pa priložila dokazila, zakaj je bil ta strošek potreben in predvsem kuristen.

Začetnik - 28.05.2001 - 07:59

Nam so brdavsi še nabili 25% davka od osebnih prejemkov po Zdoh.

NN - 28.05.2001 - 08:42

Zakaj 25 % davka od osebnih prejemkov po Zdoh, če pa so poslovni partnerji
iz tujine?
lp

Nani - 28.05.2001 - 20:26

Ali ste jih morali prijaviti s postopkom pridobitve slovenske davčne številke, tako kot če bi prejemali honorar, n.pr. provizijo za prodano blago? Pri nas imamo namreč strašanske probleme s pridobivanjem davčnih številk za tuje fizične osebe.
Pozdrav!

NN - 29.05.2001 - 13:23

Ne. Nismo jih prijavili za pridobitev slovenske davčne številke, ker v
Sloveniji ne bodo opravili nikakršnih storitev. Prišli so samo na razgovor
o poslovnem sodelovanju.