Naslov teme: AČR bi preknjižila na terjatve za odložene davke?
1184 02.02.2006 - 10:49h / DDV / Avtor: JOJ POMAGAJTE / 54 / 2
Na kontu AČR imam saldo DDV-ja, ki je vezan na popravke terjatev do kupcev. Na kontu 190 ga vodim že več kot eno leto. Ali ga lahko (ob izdelavi bilance za l.2005) preknjižim na terjatve za odložene davke (ali bo to možno šele od 1.1.2006 naprej)? Ne bi rada oblikovala odhodkov (davčno nepriznanih), ker mi bodo ti zelo skvarili bilanco!






Robin Hood - 03.02.2006 - 08:14
Zakaj pa na terjatve za odložene davke?? Te terjatve nastajajo iz drugih naslovov (npr. oslabitev ipd.) Če jih že imate na 19 eno let-zakaj pa tako dolgo? (vsebina)
JOJ POMAGAJTE - 03.02.2006 - 08:45
Pred časom smo DDV iz terjatev do kupcev (za katere smo oblikovali popravke) izločili in poknjižili na konto 190. Mislila sem pač, da bi letos stanje tega konta odknjižila nekam kjer mi ne bi povzročal odhodkov (ker sicer bi morala knjižiti na davčno nepriznane odhodke kolikor vem). Kaj naj po vašem mnenju naredim s saldom na kontu 190?