krpan in druščina postani član

Naslov teme: PREDHODNA AKONTACIJA DAVKA IZ DEJAVNOSTI

1578  13.02.2006 - 14:30h / Dohodnina / Avtor: Damjan / 51 / 3

Kako boste zavedli v poslovne knjige (s.p.) morebitna doplačila oziroma premalo plačane akontacije davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2005 ?

Kako pa boste knjižili akontacije v letu 2006 - mislim, da bo še najbolje tako, kot pri družbah.

akontacije med letom 161/110
obračun konec leta 932/264
poračun 264/161

LP

Matjaž K - 13.02.2006 - 14:35

Ne najbolje tako, temveč točno tako.

Vaš predlog je eden izmed možnih (sicer meni ni všeč, ker ne daje možnosti primerjave s kontokartico DURS-a).

Osebno že med letom knjižim vsak zapadli obrok posamično:

93/26

plačila

26/110

obveznost za doplačilo oz. terjatev za vračilo na podlagi obračuna za 2005 se ta knjižba pri zaebnikih prvič pojavi):

obveznost doplačilo: 93/26

vračilo:
varianta 1: -93/-26
varianta 2: -93, 26 / (in potem saldo v BS upoštevam kot terjatev)
varianta 3: -93, 16 /

lp

Damjan - 13.02.2006 - 15:18

Ali spadajo vse knjižbe po treh variantah v obračunsko obdobje 12/05. Tako, da bomo terjatev za vračilo oziroma obveznost za doplačilo imeli izkazano tudi v bilanci stanja za 2005.

Hvala za odgovor !

Matjaž K - 13.02.2006 - 16:43

V 12/2005.

lp