Davčne knjige v elektronski obliki!
Edina slovenska davčna knjižnica v elektronski obliki.
e-DELUX knjige
|
Zanesljive davčne rešitve
Ravnovesje znanja in izkušenj - pravi partner za vse davčne izzive.
Bilans.si
|
Upokojensko delo po ZUTD-A/B
Izračunaj svoj dohodek - obračun začasnega ali občasnega dela upokojencev.
Davkoplacevalci.com
|
Tukaj je prostor za vaš oglas.
Oglaševanje - tekstovni oglasi
|
Zmedenec - 15.02.2006 - 13:41
To je bil praktični prikaz moje zmedenosti: poslal sem brez vprašanja.
Moje vprašanje pa je: bančno provizijo knjižim na podlagi specifikacije med prejete račune (nato pa med oproščene nabave v obrazcu DDV)na k.415/220 in na podlagi izpiska na k.220/110.
A na izpisku npr. 1.2.2006 je navedena postavka z datumom 31.1.2006 - vodenje poslovnega računa, zraven nobenega obračuna, nobene specifikacije... kako pa naj tega hudiča knjižim, med prejete račune že ne, potem ga tudi v obračunu DDV ne vključim... a lahko knjižim direktno na k.415/110?
bebec - 15.02.2006 - 13:59
Jaz za vse skupaj naredim eno interno fakturo in knjižim:
po ttr 220/110
konec meseca interno fakturo:415/220
lp
Tripikice - 15.02.2006 - 14:01
Oj, brate, kaj pa narediš z obračunom DDV?
bebec - 15.02.2006 - 14:05
Pod oprošščen poromet
Zmedenec - 15.02.2006 - 14:47
Hvala, pa LP!