krpan in druščina postani član

Naslov teme: kako postopate?

2606  08.03.2006 - 11:30h / Ostalo / Avtor: Andreja / 57 / 6

Prevzela sem stranko. Papirje sem prejemala postopoma enega po enega, potem, ko sem za vsakega posebej nekajkrat prosila, nekaterih pa še zdaj ne ker jih menda ni. Skratka papirje so vodili sami doma v programu Birokrat, bilanco pa jim je prišla narediti neka gospa iz računovodskega servisa po liniji najmanjšega odpora. Odprte postavke v bruto bilanci niso enake izpisu odprtih postavk po strankah (tako pri kupcih kot dobaviteljih), v bruto bilanci na zadnji dan leta ni terjatev za vstopni ddv, čeprav so v odprtih postavkah decemberski računi, ki so bili prejeti v januarju. Stanje blagajne na dan 31.12. je negativno, stanje blagajne v bruto bilanci je nič. Na nekaterih kontih imajo stvari za katere sploh ne vejo kaj so in zakaj so na tistih kontih ..... in še bi lahko naštevala.

Kaj naredite v takih primerih? Počasi ugotavljam pravilna stanja ampak ne vem kam naj poknjižim razlike? Davčno nepriznani odhodki in izredni prihodki ali morda kaj drugega? Pri s.p._jih se da nekako pomutiti preko konta 9200, kaj pa pri d.o.o.?

Zanima me kako vi postopate v takih primerih?

Hvala za morebitne predloge!

LP,

Andreja

SIMONA - 08.03.2006 - 12:06

Katastrofa!!! Jaz bi mu vrgla v glavo vse skupaj!!!

Andreja - 08.03.2006 - 13:20

Žal iz določenih razlogov tega ne smem ... :)
Bo treba kar konte poštudirat .....

Suzi - 08.03.2006 - 14:42

Ker še nekaj časa običajno ne ugotovite in uskladite saldakontov, sem si odprla v vsakem razredu poseben konto uskladitve stanja iz leta 20__ ter tja "zmetala" vse nejasnosti, ki pa so se kasneje tudi včasih razčistile. Za začetek toliko, šele ko sem bila popolnom prepričana (morda čez leto ali celo dve), da ne se ne bo nič več razrešila pa sem dala vse na davčno nepriznane stroške. Ia tako počistila bilanco.

kača - 09.03.2006 - 07:19

Andreja, vso srečo z birokratom. Vam nič ne privoščim. Že trikrat sem se zaj.... z njim. Tako, da samo slišim o tem programu, mi gre na bruhanje. Tako je poceni, da ga vsak kupi in bo kar vse sam delal, potem jim pa ne gre pa tri tedne pred oddajo bilance iščejo pravega računovodje (ne tistega, ki jim ga je priporočil Andersen) da jim bo stvari rešil.

Predlagam, če ni ogromno papirjev, da si vse ponovno ponoknjižite v svoj program, boste imela najmanj dela.

veruška - 09.03.2006 - 11:03

Tudi jaz sem dobila takšne knjige od računovodskega servisa, katere
sedaj sama prečiščujem, po svoji vesti.
Postopek, katerega sem se držala:
Z odgovornim direktorjem sva stvari pregledala.Kar se je dalo razčistiti, smo razčistili( noro veliko dela, ki ti ga nihče ne more plačati)Je pa res, da sedaj stvari tečejo bolje, če ne rečem dobro. Tudi ta vložek je bil potreben.
Nerazčiščeno smo nekaj tožili, nekaj pa tudi odpisali - davčno nepriznano. Cena za šlamparijo. Sedaj se direktor tega zaveda. Če se s tem ne bi strinjl, bi odklonila v prvi vrsti odgovornost če ne še delo.
Ni vsaka srajca dobra, ki jo kupim, tudi če jo probam. Tega se držim.
Pa vendar. Ne znamo vsi vsega - hitro se pa vidi, kdo se trudi, kdo pa samo klofa.
Pa lep dan še naprej - in veliko potrplenja z račiščevanjem tistega kar je mlajše od treh let. Računvovodstvo delam v prvi vrsti za stranko, in če je to dobro, lahko iz tega narediš še kvaliteno bilanco.

Andreja - 09.03.2006 - 11:50

Najlepša hvala za vaše prispevke! Želim vam uspešne zaključke bilanc in davčnih obračunov!

Andreja