Naslov teme: European VAT Reclaim
3877 03.04.2006 - 09:19h / DDV / Avtor: S. / 77 / 2
Ali lahko slovenski DDV zavezanec pravna oseba, zahteva refundacijo DDVja plačanega v Angliji za: hotelske storitve, najem prostora, nakup okrasnih rastlin, nakupa strokovne literature, plačila kotizacije?
Hvaležna bom vsakega komentarja, več si lahko preberete na: www.brvat.com
Ne predstavljam si, če recimo dobimo ta DDV nazaj, ali smo potem dolžni DDV plačati v Sloveniji.
Tolk, za začetek "nove sezone", juti pa ob kavici URL ;)
Hvaležna bom vsakega komentarja, več si lahko preberete na: www.brvat.com
Ne predstavljam si, če recimo dobimo ta DDV nazaj, ali smo potem dolžni DDV plačati v Sloveniji.
Tolk, za začetek "nove sezone", juti pa ob kavici URL ;)
MARTIN KRPAN - 04.04.2006 - 11:27
Kaj in kako lahko zahtevate povračilo vam zaračunanega DDV v drugi državi, določajo njihovi nacionalni predpisi. Kako to "izgleda", pa si lahko ogledate, če bi npr. "anglež" o zahteval v Sloveniji, v 54. itd. členu ZDDV.
Kakorkoli, če dobite povrnjen vam zaračunan DDV v drugi državi, to še ne pomeni, da morate obračunati vi DDV od tega blaga ali storitve v Slovenijie, če se ne šteje, da je za določeno storitev ali promet blaga nastopil promet blaga v SLO (samo en primer: kupite npr. opremo v VB, vam obračunajo DDV - zakaj, sedaj ne bi izgubljali besed - vi to opremo pripeljete v Sloveniji (obdavčena pridobitev, če se v SLO identificirani za namene DDV), za ta DDV vam v VB vrnejo obračunan DDV na osnovi njihovega "predpisa)). Če bi za primer vzeli izobraževanje v VB, vam obračunajo DDV (DDV se obračuna tam, kjer se izobraževanje izvede), daste zahtevek v VB za vrnitev v VB, vam ugodijo in vrnejo VB DDV, vi v Sloveniji ne rabite obračunati in plačati slovenskega DDV, pa četudi ste identificirani za namene DDV v Sloveniji.
Milena - 06.04.2006 - 09:17
Ok! Vendar kako knjižimo tak račun v knjigo DDV? Imam podoben primer, pa nedokončano zgodbo: avtoprevozniki prejemajo račune iz EU za npr. popravila, cestnine ipd. in zahtevajo vračilo davka od države izdajatelja računa. Kako se tak račun pri nas knjiži v knjigo DDV? Hvala za odgovor!