krpan in druščina postani član

Naslov teme: ddv

4352  25.04.2006 - 15:45h / DDV / Avtor: anamarija / 73 / 7

12.4.2006 sem oddala obvestilo, da bom s 1.5. pričala obračunavati ddv po plačani realizaciji. DDV za marec oddam in plačam do 28.4. Kaj je z ddv za mesec april oz. kateri prejeti računi bodo upoštevani po plačnani realizaciji,ali tisti, ki bodo imeli datum od 1.5 naprej.Kdaj dobim obvestilo , da lahko pričnem po plačani realizaciji?

ANKA - 25.04.2006 - 18:57

JA ZDAJ SE PA DALI D.... FOCN!TA DDV PO PLAČANI REALIZACIJI JE PRAVO S...
PRVI DDV PO PLAČANI REALIZACIJI BOSTE PRVIČ ODDALI 30.06.2005 ZA MAJ 2006 KOT STE SE PRIJAVILI. DDV ZA MESEC APRIL JE ŠE PO STAREM. VSE RAČUNE PREJETE V MESECU MAJU PA BOSTE RAZVRŠČALI PO NOVEM: TISTE, KI SO BILI PLAČANI V TEKOČEM OBDOBJU IN TISTE,KI NISO BILI PLAČANI V TEKOČEM OBDOBJU. ENAKO VELJA ZA IZDANE FAKTURE.SVETUJEM, DA PRED KNJIŽENJEM FAKTUR NAJPREJ KNJIŽITE BANKO,BLAGAJNO,KOMPENZACIJE,ASIGNACIJE,...ČE NIMATE PROGRAMA, KI BI PODPIRAL DDV PO PLAČANI REALIZACIJI.PAZITE AVANSI SE NE UPOŠTEVAJO PRI DDV PO PLAČANI REALIZACIJI, ČE PA IMATE SLUČAJNO RAČUN, KI JE PLAČAN DELNO IZ AVANSA IN DELNO NE PA SE SAMI ODLOČITE KAKO IN KAJ, JAZ SEM PRI TEM PROBLEMU KLICALA DAVČNI URAD MB IN NISO VEDELI POJASNITI KAKO IN KAJ, KER JIM PRAV TAKO NIČ NI JASNO O VSEM SKUPAJ IN SO REKLI NAJ NAREDIM TAKO KOT MISLIM, DA JE PRAV. SKUPAJ Z OBRAZCEM DDV-O JE POTREBNO ODDATI TUDI OBRAZEC PRILOGA A K OBRAZCU DDV-O, TISTEGA KI VELJA OD FEBRUARJA NAPREJ IN V NJEGA NAVESTI VSE FAKTURE, KI SO BILE PREJETE IN IZDANE V MESECU MAJU IN NISO BILE PLAČANE - VELJA ZA MAJ. V OBRAZCU ZA JUNIJ PA BOSTE V PRILOGO (ČE BODO OBSTAJALI) NAVEDLI TUDI PODATKE O FAKTURAH (IZDANIH IN PREJETIH)KI SO BILI IZDANI OZ.PREJETI V MAJU IN PLAČANI ŠELE V JUNIJU.SKRATKA - PRAVA SOLATA, SPLOH ČE DELAŠ "PEŠ" KOT JAZ IN TO 4 STRANKE,KI IMAJO VELIK PROMET. OBVESTILA DURS NE POŠILJA, VI STE OBVESTILI DURS! ČE ŠE KDO SLUČAJNO DELA DDV PO PLAČANI REALIZACIJI PA JAZ PROSIM ZA POMOČ, KAKO JE Z ZAKLJUČNIMI TEMELJNICAMI, KER BOM POČASI "DIPLOMIRALA" ZRAVEN!!! NASVET ZA VAS DRAGA ANAMARIJA: V KOLIKOR NIMATE PROGRAMA NIKAR NE DELAJTE "PEŠ", KER NI DENARJA DA VAM TO PLAČAJO IN PRERAČUNAJTE ŠE ENKRAT ČE SE VAM RES SPLAČA BITI ZAVEZANEC PO PLAČANI REALIZACIJI IN ČE NE SE NASLEDNJI MESEC ODJAVITE!! JAZ MOČNO UPAM, DA BODO TO ČIMPREJ UKINILI,KER MOJE STRANKE NOČEJO NIČ SLIŠATI O TEM, DA JIH PRIJAVIM NAZAJ POD "NORMALNE" DDV ZAVEZANCE.
LEP POZDRAV, ME PRAV ZANIMA VAŠ ODGOVOR.

anamarija - 25.04.2006 - 21:46

Anka najlepša hvala za res izčrpen odgovor. Za takšen način sem se odločila ker imamo gradbene storitve in delamo za gradbena podjetja, ki pa nam ( primer delali decembra plačila še ni ) za opravljeno delo plačajo šele po 120 dneh ali pa še kasneje. V tem času pa se ddv-ja nabere kar precej, mi pa ga moramo plačati vsak mesec ker smo mesečni zavezanci. Za obračun ddv imam program, ki omogoča obračun po plačani realizaciji ( vnesti moram datum pričetka in način obračuna ), zato mislim da mi bo lažje.
Še enkrat hvala in lep večer.



ANKA - 26.04.2006 - 11:50

Pozdravljeni!
Moje stranke so iz istega razloga šle v sistem ddv, saj drugače se tako ali tako ne izplača. Če vam ni odveč bi pa jaz prosila,da mi poveste kako boste naredili zaključne temeljnice ob obračunu (npr. za Maj), jaz delam za vsako posebej: ena temeljnica ddv po plač.realizaciji, ena temeljnica ddv po neplačani - tako sem jih imenovala, da se lažje znajdem in tudi konte imam dvojne - npr 1602 terjatve za ddv po plač.real.,16022 terjatve za ddv po nepl.real.. Potem je pa na koncu še ena temeljnica, če jaz prav razmišljam in tista mi dela preglavice. Če boste prišli do rešitve in mi lahko pomagali se vam najlepše zahvaljujem. Če boste imeli še pa kaj nejasnosti, pa mi lahko pišete na mail: [email protected] .
Lep pozdrav in prijetne praznike!

Anka

Parvati - 27.04.2006 - 17:56

Anamarija,
rada bi vas nekaj vprašala.
Fant je ravno dobro odprl popoldanski sp. Pred enim tednom je postal zavezanec za ddv. Glede na to, da so stranke večinoma (ali samo) partnerji, ki imajo "pravilo" plačevanja najprej v 3 mesecih in običajno še več, razmišljava, da bi obračunavala DDV po plačani realizaciji. V računovodstvu še nisva ravno doma, se pa učiva.
Malo prej sem prebrala, da se moraš o tem izreči, ko prijaviš ID za DDV? Vendar mislim, da ni čisto tako? Kaj moram nareditit, da bi uredila obračunavnaje DDV po plač. real?

Izdanih in prejetih računov dejansko ne bo tako zelo veliko. Gre za svetovanje in izvajanje projektov. Zato mislim, da ne bi smelo biti prav komplicirano.

Zastavlja se mi tudi vprašanje kako naj plača sploh DDV, ko pa na TRR ne imel še lep čas nobenega priliva? Prenakazovanje denarja iz osebnega TRR na TTR sp ni noben problem? Vprašanje je morda banalno (ampak... se učim).

lp,
- P.

anamarija - 27.04.2006 - 20:53

Na durs sem dala Obvestilo o začetku uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji. Dala sem osebno in so rekli, da je ok. Oddati je treba do 15. v mesecu za pričetek 1. v naslednjem mesecu.

METI - 29.06.2006 - 15:52

Anamarija a mi lahko poveste, kateri program uporabljate za obračun po plačani realizaciji?
LP, Meti

anamarija - 16.09.2006 - 20:31

program Norma soft