Naslov teme: polproizvodi v dodelavi
4906 29.05.2006 - 07:47h / Ostalo / Avtor: cvetka / 53 / 3
Polproizvode damo v dodelavo. Knjižene jih imamo na kto 602.
Ko jih odpeljemo, jih knjižimo na kto 310 in ko pridejo nazaj zapremo konto 310 in jih zopet prenesemo na kto 602. Opravljene storitve na 410.
Ali razmišljem prav?
Ali bo morala vse peljati prek kto 635 (izdelki v dodelavi) ampak imam polproizvode, ki se bodo šele dodelani vgradili v izdelek.
Ko jih odpeljemo, jih knjižimo na kto 310 in ko pridejo nazaj zapremo konto 310 in jih zopet prenesemo na kto 602. Opravljene storitve na 410.
Ali razmišljem prav?
Ali bo morala vse peljati prek kto 635 (izdelki v dodelavi) ampak imam polproizvode, ki se bodo šele dodelani vgradili v izdelek.






ninca - 29.05.2006 - 14:59
Če so za vas končni izdelki bi jih knjižila na kto 6300.
Pepelka - 30.05.2006 - 06:15
Iz konta 602 na konto 60..(v dodelavi) in ko se vrnejo povečate vrednost na kontu 602. Ko jih vgradited v proizvode knjižite na 63
Zoris - 31.05.2006 - 18:10
Če je to vaš polproizvod, jih vodite tako kot je napisala Pepelka.