Naslov teme: Uporaba službene kartice v tujini za reprezentanco
1938 27.06.2001 - 14:46h / DDV / Avtor: Lea / 78 / 6
Pozdravljeni!
Naši zaposleni imajo službene kartice, ki jih koristijo tudi v tujini za reprezentančne stroške. Le-te pa plačujemo preko računa Plasisa. Zanima me ali je potrebno te majhne račune (vsebujejo tuj DDV) tudi dofirati in še en-krat obdavčiti z našim DDV,kjer je sicer navedena uporabnikova številka naša firma pa ne? Kako jih sicer evidentiram v P-RAČ?
Naši zaposleni imajo službene kartice, ki jih koristijo tudi v tujini za reprezentančne stroške. Le-te pa plačujemo preko računa Plasisa. Zanima me ali je potrebno te majhne račune (vsebujejo tuj DDV) tudi dofirati in še en-krat obdavčiti z našim DDV,kjer je sicer navedena uporabnikova številka naša firma pa ne? Kako jih sicer evidentiram v P-RAČ?
Magda - 27.06.2001 - 16:01
S podobnim vprašanjem se ukvarja današnja tema reprezentanca. Naši zaposleni uporabljajo kartice v tujini za hotel, taksi ipd. Če predložijo račun, se jim to upošteva kot priloga k potnemu nalogu. Če imajo samo slip, se jim za ta znesek zmanjša izplačilo dnevnice, ker nimajo dokumenta, s čimer bi upravičili strošek. Enako postopamo s stroški reprezentance.
Postavlja se zanimivo vprašanje, če taki računi za reprezentanco sploh sodijo v knjigo prejetih računov, saj gre za storitve, opravljene v tujini. Naš ZDDV velja v Sloveniji in vključuje v tujini opravljene storitve samo v primerih iz 17.člena, ko določa sedež prejemnika za kraj opravljanja storitve. Naj se oglasijo bolj pravno usmerjeni.
TATJANA - 28.06.2001 - 09:02
Pri nas takih računov ne evidentiramo v knjigi prejetih računov. Sklicujemo se na navedbe v publikaciji Vodenje davčnih evidenc za DDV, kjer piše, da se v davčne evidence ne vpisujejo vrednosti kot obračunani potni nalogi (za dnevnice, nočitve ...) oz. druga povračila stroškov zaposlenim ter dokumenti, ki ne glasijo na davčnega zavezanca (npr. stroški cestnine, ki so priloga k potnemu nalogu).
Barbi - 28.06.2001 - 14:53
Kaj pa z računi, ki so bili plačani pri nas, jih vpisujete v KIR? In kaj, če vam računa ne prinesejo, vidi se samo poraba po Plasisovem izpisu - bremenite njih osebno?
Nikita - 28.06.2001 - 16:53
Tisti račun, ki je plačan pri nas je napisan po 34.čl. in jih vpisujemo v KPR. Morajo prinesti račun, v nasprotnem primeru jih bremenite za znesek, se bodo že navadili.
Lea - 29.06.2001 - 11:13
Mene še vedno zanima ali se tuji računi plačani v tujini s službeno kartico evidentirajo v KPR in kako je z davkom?
PIKA - 29.06.2001 - 14:54
V tujini ste tudi plačali davek od storitve. Pri nas ta strošek (iz računa) poknjižite v stroške. V tem primeru vstopnega davka ni, saj je kraj opravljene storitve druga država, v vsakem primeru pa je pri reprezentanci odbitek vstopnega davka izključen.