krpan in druščina postani član

Naslov teme: Trošarine za mineralna olja

5590  26.06.2006 - 09:28h / Ostalo / Avtor: p.š. / 58 / 11

Pozdravljeni!
Zanima me, kako ostali evidentirate vračilo trošarin na TRR; jaz jih poknjižim v prihodek /78 takrat, ko so dejansko nakazane , pa čeprav jih carina nakazuje približno s tremi meseci zamude (npr.trošarina za nov/2005 je bila nakazana konec jan/2006 in tudi zahtevek je bil s strani Carinskega urada potrjen samo teden dni pred nakazilom ).
Ali bi bilo morda bolj pravilno oblikovati PČR in jih npr.za nov+dec knjižiti kot prihodek lanskega leta?
Malo me skrbi , če smo ga kaj polomili, kako zdaj to popraviti?

Hvala za vsak namig in lep sončen dan vsem !

lp

p.š. - 26.06.2006 - 11:46

Se popravljam:

namesto "oblikovati PČR" , oblikovati terjatve.

lp

d.o.o. - 26.06.2006 - 13:12

v kakšnih primerih pa imaš pravico do vračila trošarine od olj?

p.š. - 26.06.2006 - 21:27

Kadar se zavezanec ukvarja z dejavnostjo, pri kateri gre za industrijsko porabo mineralnih olj po klasifikaciji. Izpolnjen "Zahtevek za vračilo trošarin za mineralna olja, ki se porabljajo za industrijsko-komercialni namen" (obrazec je na voljo na spletni strani carina.gov.si - obrazci, ki se uporabljajo v zvezi s trošarinami ) se odda na CURS, in potem se čaka na odobritev vračila.

lp

zoja - 27.06.2006 - 09:33

Mi knjižimo npr. 16003 500,00 in 40200 -500,00. Torej zmanjšamo strošek goriva. Zakaj bi povečevali prihodke.

p.š. - 27.06.2006 - 11:20

Saj ravno to sprašujem, ali tako knjižite ob prejemu nakazila ? Ker če , potem, kako znižujete stroške goriva za npr. dec/2005 ob nakazilu trošarine za december npr.v februarju 2006 ? To mi še vedno ni jasno.

Med letom itak ni problema, ampak na prehodu.

lp

zoja - 27.06.2006 - 09:42

V Celju nakažejo 30 dni od dneva oddaje vloge pri njih. Tudi kak dan prej je že bilo.

Sonja - 27.06.2006 - 11:32

Po takšni logiki bi tudi z nakazili zavarovalnih premij in subvencij stornirali predhodno nastale stroške ,vendar gredo v prihodke -žal.

p.š. - 27.06.2006 - 12:49

Tudi jaz razmišljam in delam tako kot pravi Sonja , evidentiram prihodek in ne storno stroška.

lp

AJA - 27.06.2006 - 17:01

p.š. jaz menim, da če gre za večje zneske bi konec leta morali prikazati terjatev do CURS-a. Saj to lahko sknjižite tudi že po samem zahtevku za vračilo, a ne?

p.š. - 27.06.2006 - 19:35

Hvala za namig, a po zahtevku bi morda lahko samo oblikovali terjatev, ker se potrjeni znesek s strani CURS-a vedno razlikuje od tistega na zahtevku (običajno je zmanjšan ), poleg tega obstaja možnost, da ga zaradi kakšne morebitne nepravilnosti zavrnejo. Okvirni znesek bi se eventuelno dal formirati po zahtevku, a ne vem, če je to dovolj za vknjižbo.
Torej z mojim prvotnim vprašanjem še vedno "blodim" v temi...

lp


ROKO - 28.06.2006 - 11:13

Samo plačilo po zahtevku nima nobene zveze z nastankom dogodka, ki je neminovno za "obdobje". Torej če hočemo pravilno prikazati prihodke in odhodke za obdobje,pomeni, da moramo vzpostaviti terjatev do CURSA in sknjižiti prihodke po zahtevku za mesec, za katerega je zahtevek izstavljen. Sama evidentiram med prihodke, ker tako ohranim realno sliko stroškov porabe goriva. LP