Naslov teme: Storitev in obračun DDV
6241 01.08.2006 - 11:27h / DDV / Avtor: Pomlad / 46 / 1
Slovenskemu davčnemu zavezancu smo naročili izvajanje montaže v tretji državi. Za opravljeno storitev nam je izstavil račun brez obračunanega davka, sklicujoč se na 1.točko 2.odstavka 17.člena ZDDV. V tem primeru smo mi kot prejemnik storitve dolžni obračunati DDV. Ali si ga istočasno priznamo kot vstopni in izstopni? Pod katero vrsto prometa potem to prijavimo?






sova - 02.08.2006 - 08:38
jaz imam podoben primer, samo da smo mi še naprej prefakturirali to v EU(od tam je bil naročnik storitve in pri njemu je bil tudi servis), tudi mi smo se sklicevali isto naprej, kot se je naš slovenski izvajalec. Tudi mene zanima, v katere davčne knjige gre to in kam v obrazec DDV-o, pa mi nihče ni odgovoril, večkrat sem postavila vprašanje, sedaj sem obupala. Upam, da boste imela vi več sreče, ker ste pomlad.