Naslov teme: Pobot odloženih davkov
6875 04.09.2006 - 08:24h / Ostalo / Avtor: Tanja / 68 / 1
Ob prehodu na MSRP smo prevrednotili osnovna srestva. Nekatera prevrednotenja so povzročila terjatve za odložene davke, druga obveznosti za odložene davke. Na dan 1.1.2006 izkazujemo samo
obveznosti za odložene davke, ker smo terjatve in obveznosti medsebojno
pobotali in poknjižili samo saldo - t.j. obveznosti. Ali smo ravnali prav?
obveznosti za odložene davke, ker smo terjatve in obveznosti medsebojno
pobotali in poknjižili samo saldo - t.j. obveznosti. Ali smo ravnali prav?






p.š. - 04.09.2006 - 10:02
Nisem sigurna, a od seminarjev imam v spominu ( gradiva pa nimam s seboj ), da naj bi pustili stanja terjatev in obveznosti takšna kot so - brez pobotanja in potem ob koncu leta saldirati preko R8 , a je možno, da se je model knjiženja vmes kako spremenil.
Zato pa tudi mene zanima pravilnost evidentiranja, ker je možno , da je vaša varianta čiso pravilna.
lp