krpan in druščina postani član

Naslov teme: odpis terjatve rn iz l 2000 in 19% ddv

7161  14.09.2006 - 09:19h / DDV / Avtor: dada / 49 / 5

Ker smo imeli neuspešno izterjavo, za tožbo se pa tudi nismo odločili, smo račun iz leta 2000 odpisali-oz stornirali in si upoštevali 19% ddv, čeprav nam dolžnik tega dbp noče potrditi in se sklicuje na zavrnjen račun. Delavci oz.
vsa prejšnja struktura se je zamenjala, tako, da imamo izredno malo dokazov.

Kako naj sedaj to javim na DURS in v katero rubriko naj vpišem 19% davek?
Nimam nobenih uradnih osnov za odpis.Kakšno obrazložitev naj podam referentki?

ajša - 14.09.2006 - 09:46

Naredili ste dobropis?

p.š. - 14.09.2006 - 10:56

Poskusite se vseeno dogovoriti z dolžnikom, da vam, če že ne želi potrditi dobropisa, poda pisno ( +žig in podpis )izjavo, da spornega računa niti ni zavedel v svojih evidencah niti ni upošteval vhodnega DDV , ker je bil račun zavrnjen. Tudi to je zadosten razlog za odpis.

Brez vsakršnih dokazil in brez vseh opravljenih ukrepov , ki bi jih storil dober gospodar za izterjavo, žal celoten odpis ni davčno priznan odhodek , niti popravka DDV ne smete opraviti.

lp

dada - 15.09.2006 - 08:46

p.š. :
z dopisom nam je res pojasnil, da si rn ni knjižil ,zato tudi dbp ni upošteval v svojih evidenci,

Ali naj to priložim zraven obračuna DDV-o?

p.š. - 15.09.2006 - 09:10

Potem imate v rokah pravi dokument za razknjižbo. Takole: popravek vključite v tekoče obdobje, k DDV-O prilogo ( za popravljano obdobje ),+kratko pojasnilo . Če želite, pa jim pošljite še fotokopije: original izd.računa, dobropisa in dopisa kupca. Znesek v obrazec DDV-O vključite pod 11 in 32 ( dopišite koliko je za 19% in koliko je za 20% DDV). Če storite tako, bodo na DURS-u imeli vse podatke, lahko pa tudi pokličete svojo referentko in ji v izogib nejasnostim predhodno obrazložite, kako boste postopali pri oddaji obrazca DDV-O za tekoče obdobje.

lp

dada - 15.09.2006 - 10:38

p.š. Najlepša hvala za izčrpen odgovor.