Naslov teme: kako fakturirati
735 21.01.2007 - 18:51h / Ostalo / Avtor: roža / 46 / 4
V letu 2006 smo izdobavili in fakturirali določene izdelke. Hkrati smo stranki zaračunali še montažo, ki pa je dejansko nismo izvedli, ker ni imela pripravljenega prostora. Sedaj smo izvedli montažo pri kateri pa smo porabili določene materiale in imeli nekatere stroške (kabli, vijaki...). Stranki teh storitev in stroškov ne moremo zaračunati, ker smo jim že. Kako si naj razknjižimo ta material. Ali lahko izdamo fakturo z ničlami ali kako drugo fakturo? npr. garancijski račun
Lp
Lp






p.š. - 21.01.2007 - 19:34
Že v l.2006 bi morali razmejiti prihodke od zaračunanih, a neopravljenih storitev .
Če tega niste storili , bi morda sedaj razknjižili material preko internega obračuna, za osnovo evidentiranja pa priložili izvod izdane fakture , ki se nanaša na to porabo materiala. Stranki bi eventuelno poslali račun samo v primeru , če bo prišlo do razlik med že računanim in dejansko nastalim stanjem.
lp
roža - 22.01.2007 - 07:44
Zanima me kako naj take stvari rešujemo v letu 2007?Ali damo del prihodkov na razmejitve ali kako? Sem nova v tem in se še krepko lovimo!
Hvala za odgovore
p.š. - 22.01.2007 - 10:11
Pa še nekaj: ker ste v l.2006 prikazali prihodke v celoti, sedaj v letu 2007 nimate več opravka z njimi ( razmejitve bi bile lahko le v l.2006 ).
lp
p.š. - 22.01.2007 - 07:46
Že zgoraj sem zapisala : moje mnenje je , da rešujete z internim obračunom porabljenega materiala.
Še kdo ?