Naslov teme: AKONT.DOHODNINE
2344 02.03.2007 - 12:30h / Ostalo / Avtor: NIKA / 50 / 3
NUJNO vas prosim za pomoč !!!??? Sem s.p.!
PROBLEM : knjiženje ak.dohodnine in sicer:
Plačano doh. poknjižena na 264 B po izpiskih ,sem najbrž knjižim še
davčno obveznost (903/264).Ali to drži? Imeli smo nekaj preplačila iz
na kontu akont.doh.iz prejšnjih let (bolje kot manj !!!),pa smo z Dursom
pobotali .V naših evidencah preplačila iz prejšnji let ni ?Kam naj gremo
zdaj iskat to razliko oz.kako to poknjižimo ,ker je na kontu 264 sedaj razlika??? In še nekaj .Vrnili so nam razliko preveč plačane predhodne
akontacije ,kar smo poknjižili na 161/903.
Ali je to v redu ali moramo kaj spremeniti,doknjižiti,preknjižiti ???
PROSIM POMAGAJTE MI!
TISOČKRAT HVALA !
PROBLEM : knjiženje ak.dohodnine in sicer:
Plačano doh. poknjižena na 264 B po izpiskih ,sem najbrž knjižim še
davčno obveznost (903/264).Ali to drži? Imeli smo nekaj preplačila iz
na kontu akont.doh.iz prejšnjih let (bolje kot manj !!!),pa smo z Dursom
pobotali .V naših evidencah preplačila iz prejšnji let ni ?Kam naj gremo
zdaj iskat to razliko oz.kako to poknjižimo ,ker je na kontu 264 sedaj razlika??? In še nekaj .Vrnili so nam razliko preveč plačane predhodne
akontacije ,kar smo poknjižili na 161/903.
Ali je to v redu ali moramo kaj spremeniti,doknjižiti,preknjižiti ???
PROSIM POMAGAJTE MI!
TISOČKRAT HVALA !






NIKA - 02.03.2007 - 19:45
Bom še malo positnarila .Mi lahko pomagate ,PROSIM?
Matjaž K - 02.03.2007 - 20:48
93/26
in 26/11 je OK.
"Kam naj gremo zdaj iskat to razliko oz."
v papirje preteklih let.
"kako to poknjižimo ,ker je na kontu 264 sedaj razlika"
Ko boste ugotovili vzrok razlike, boste našli tudi odgovor na vprašanje kako knjižiti. Primer:
če boste ugotovili, da je npr. sp. plačal kakšen znesek iz privatnega TRR, boste v otvoritev naknjižili popravek 264/92.
"Vrnili so nam razliko preveč plačane predhodne akontacije ,kar smo poknjižili na 161/903.Ali je to v redu ali moramo kaj spremeniti,doknjižiti,preknjižiti ???"
Malo zmedeno vprašanje. Vračila ne morete poknjižiti 16/93. V poslovnih knjigah leta, v katerem ste ugotovili terjatev za vračilo, bi morali knjižiti:
16, - 93 /
Naslednje leto ko bi vam vrnili pa bi vračilo evidentirali:
11/16.
za terjatev bi morali že v otvoriti
NIKA - 03.03.2007 - 07:45
Matjaž K.!
Iskrena hvala za pomoč .
LP!