Naslov teme: knjiženje s.p. davek iz dej.-NUJNO
2737 12.03.2007 - 15:14h / DDPO / Avtor: maca2 / 69 / 1
Se oproščam, sigurno znam, ampak trenutno ne znam nič več, zato prosim za naslednje: knjiženje v GK za s.p.:
Davčna obveznost:630.835 SIT, Obračunana predhodna akontacija je 53.424 SIT, /plačana dva obroka v letu 2006, ni bilo obveznosti za plačilo v letu 2006/,obveznost za doplačilo akontacije je 577.411 SIT, Predhodna akontacija je 630.835 SIT ali 2.632,43 Eurov.
680.835 SIT knjižim 9320/2640, ne vem pa kam teh 577.411 SIT, ki jih moramo doplačati-obveznost do DURS je, ali to poknjižim tudi na 9320/2640.
Plačila sem knjižila 2640/1100. Hvala za odgovor!
Davčna obveznost:630.835 SIT, Obračunana predhodna akontacija je 53.424 SIT, /plačana dva obroka v letu 2006, ni bilo obveznosti za plačilo v letu 2006/,obveznost za doplačilo akontacije je 577.411 SIT, Predhodna akontacija je 630.835 SIT ali 2.632,43 Eurov.
680.835 SIT knjižim 9320/2640, ne vem pa kam teh 577.411 SIT, ki jih moramo doplačati-obveznost do DURS je, ali to poknjižim tudi na 9320/2640.
Plačila sem knjižila 2640/1100. Hvala za odgovor!






motovilec - 12.03.2007 - 15:56
jaz delam tako:
Tekoče akontacije na 264000/ , potem knjižba iz DOH DEJ 12 801000/26400, RALIKA NA 161 ali ostane na 264 ali pa na drug konto na 26.
po zapiranju 4 in 7 na 80000, 80000 zaprem prenesem na 801000 na tem kontu ugotovim rezultat in ga prenesem na 903000 in še lastno porabo 902000 na 903000/ in 903000 mora biti enak podjetnikovemu kapitalu v bilanci stanja. 903000 ima saldo tudi prejšnjih let. Tako delam jaz, konta, ki ste ga omenila 932 nisem uporabila, ker mi ni povšeči, zrihtam na 801.Če pa me kdo prepriča da je nujen ga začnem uporabljat v letu 2008.