Naslov teme: s.p.-dvostavec
2972 17.03.2007 - 17:52h / Ostalo / Avtor: meta / 58 / 4
V lanskem letu sem za s.p. prešla na dvostavno knjigovodstvo. Kam dam pod otvoritev podjetnikov kapital-je prav na konto 9200?
V letu 2006 pa imam na kontu 9200 saldo v breme (samo leto 2006) . Ali lahko ta znesek na debetu poračunam z podjetnikovim kapitalom iz leta 2005?
Kam med letom knjižim akontacije davka iz dejavnosti.
Je prav, da s.p. ni več obvezno polagati iztržkov na TRR?
Vprašanja so malo zbegana, tako kot danes jaz, lepo se zahvaljujem za odgovore in lep pozdrav.
V letu 2006 pa imam na kontu 9200 saldo v breme (samo leto 2006) . Ali lahko ta znesek na debetu poračunam z podjetnikovim kapitalom iz leta 2005?
Kam med letom knjižim akontacije davka iz dejavnosti.
Je prav, da s.p. ni več obvezno polagati iztržkov na TRR?
Vprašanja so malo zbegana, tako kot danes jaz, lepo se zahvaljujem za odgovore in lep pozdrav.






Irenči - 17.03.2007 - 18:12
Podjetnikov kapital je na konut 900, 920 pa so pritoki in odtoki denarnih sredstev v in iz gospodinjstva in saldo je lahko debetni ali kreditni, glede na pritoke ali odtoke pač. Konto se nadaljuje, zato se saldo na kontu lahko spreminja.
Akontacija davka je 932/264, ob plačilu pa 264/110.
S.p. mora po Pravilniku o blagajniškem poslovanju vsaj enkrat mesečno poračunati prejete iztržke, v firmi pa jih moramo strogo polagati na TRR.
Če je kaj v pomoč, lep večer
meta :
-------------------------------
V lanskem letu sem za s.p. prešla na dvostavno knjigovodstvo. Kam dam pod otvoritev podjetnikov kapital-je prav na konto 9200?
V letu 2006 pa imam na kontu 9200 saldo v breme (samo leto 2006) . Ali lahko ta znesek na debetu poračunam z podjetnikovim kapitalom iz leta 2005?
Kam med letom knjižim akontacije davka iz dejavnosti.
Je prav, da s.p. ni več obvezno polagati iztržkov na TRR?
Vprašanja so malo zbegana, tako kot danes jaz, lepo se zahvaljujem za odgovore in lep pozdrav.
minca - 18.03.2007 - 08:31
od 1.1.07 ni potrebno več polagati iztržkov, poboti pa morajo biti speljani preko TRR?
meta - 17.03.2007 - 20:44
Ja nekaj mi je že pomagalo. Zanima me še ali je ob koncu leta na kontu 9200 lahko saldo, ne glede ali je v breme ali v dobro. Menda je treba saldo v breme prenesti na konto 09. Kaj pa v primeru, da je saldo v dobro.In pa še, če je saldo v breme ali je prav, da ga ne prenašam na 09 ampak zmanjšam kapital na 900?
Sploh ne vem zakaj mi dvostavci pri s.p. delajo težave, d.o.o. mi je veliko bolj logičen.
Pa še en problem. Pri s.p. dvostavcu mi je blagajna prišla v minus. Med letom pa je delal pologe in dvige. Ali lahko dvig poknjižim namesto na 9200 nazaj v blagajno, da bom prišla na pozitivno stanje?
Uh vedno bolj se zapletam. Najlepša hvala za pomoč. Mimogrede, se dobi kje literatura, kjer bi bila ta knjiženja na preprost način razložena.
Res hvala za pomoč.
lp
Meta
p.š. - 18.03.2007 - 00:17
Saldo blagajne pri sp je enak 0-na račun dvigov in pologov iz gospodinjstva .
LP