Naslov teme: Pozitivne obresti na poslovnem računu
3273 23.03.2007 - 09:10h / Ostalo / Avtor: Polonca / 99 / 5
Čeprav je za mano kar nekaj DDV obračunov, sem do zdaj živela v nevednosti, da je potrebno v DDV obračun vnašati tudi pozitivne obresti na poslovnem računu.( Mimogrede v tem mesecu jim imam tam okrog 1 Eur).
Sedaj pa ne vem ali jih moram knjižiti v knjigo izdanih računov? Ali pa jih samo vpišem v obračun? Kaj pa obresti prejetih posojil? Čemu služijo vsi ti podatki?
Sedaj pa ne vem ali jih moram knjižiti v knjigo izdanih računov? Ali pa jih samo vpišem v obračun? Kaj pa obresti prejetih posojil? Čemu služijo vsi ti podatki?






Sova - 23.03.2007 - 09:37
Jaz si sama izstavim račun na višino obresti in ga zaprem z nakazilom obresti in tako gre avtomatsko v davčno knjigo, tako, da zneska ne pozabim vpisati v DDV-obračun. Ne vem pa, ker je to informativni del ali kaznovalno ali ne, če jih ne vpisuješ.
Katra - 23.03.2007 - 20:43
Pozitivne obresti vpisujemo v knjigo PR s predznakom minus-oproščen promet, ker je to "račun", ki nam ga takorekoč izstavi banka. obračunane obresto od kreditov pa v KIR brez pravice do dobitka DDV
Neja - 25.03.2007 - 14:11
Banka vam ne izstavi računa, pač pa vam le OBRAČUNA obreti v vašem imenu - če ne bi, bi ji vi morali izstaviti račun.
Ker so obresti za vas prihodek, jih morate vpisati v KIR in ne v KPR. Vsaj taka se meni zdi logika.
BRIN - 25.03.2007 - 21:09
Kot Polonca tudi jaz v blaženi nevednosti niti pomislil nisem, da naj bi o obrestih od TRR poročal v DDV-O. No, sedaj sem šel gledat predpise. Ker jih niti ZDDV-1 (4.c tč.44.čl.), niti pravilnik (ta omenja samo obresti od depozitov) sploh ne omenjata, mi to daje potuho, da so tako nepomembne, da jih tudi vnaprej ne bom. Obenem bi poudaril zaključno vprašanje Polonce "Čemu sploh služi poročanje o oproščenih transakcijah?? Ali ni seštevek zdravstvenih, zavarovalnih,finančnih ... storitev ena godlja, s katero si nimajo kaj pomagati ne makro ne mikro ekonomisti,dacarji ali politiki?
Nati - 26.03.2007 - 11:07
Prav imaš, tudi jaz ne poročam, knjižim jih direktno po TRR v 4/7 in to je to, brez preveč dela.