krpan in druščina postani član

Naslov teme: knjiženje R9

3547  28.03.2007 - 21:24h / Drugi davki in takse / Avtor: zalka / 67 / 5

Lahko da vas bom nasmejala, vendar meni ni do smeha in vas lepo prosim za pomoč!!!Nekaj v razredu 9 mi namreč ne gre in ratujem panična.

naj navedem knjižbe z izmišljenimi števili:
1. knjižba začetek leta na otvoritev: kto 9210 saldo v dobro 130 (denarna sredstva, ki so bila prenesena iz gospodinjstva v podjetje v letu 2005)
2. knjižba začetek leta na otvoritev: kto 9310 saldo v breme 180 (prenesena izguba iz leta 2005)
3. saldo tekočega leta (2006)na kontu 9200 v dobro 123 (pritoki denarnih sredstev iz gospodinjstva v podjetje)
4. saldo tekočega leta (2006) na kontu 9201 v breme 140 (pretoki denarnih sredstev izpodjetja v gospodinjstvo)

LEPO PROSIM, kaj imam narobe oziroma ali imam kaj poknjiženo kar ne bi smela imeti???

PICA - 28.03.2007 - 22:41

Mislim, da morate vse vaše 9 zapreti in prenesti ali na 901, če je saldo v dobro (obveznosti na lastniškem računu) ali na 090 - terjatve do podjetnika.

Matjaž K - 29.03.2007 - 07:34

Nič se ne prenaša.

Matjaž K - 29.03.2007 - 07:36

Iz vidika preglednosti: osebno ne bi uvajal podkontov za pretoke po letih (jih pa, enako kot vi, ločujem na podkonto pretok G->P in pretok P->G).

zalka - 29.03.2007 - 07:40

spoštovani Matjaž, kje je potem moja napaka????

Matjaž K - 29.03.2007 - 10:56

Zakaj pa bi bila napaka?

Nekaj bi bilo narobe samo, če bi v BS ustrezno naklofali vse salde, pa se aktiva in pasiva ne bi uravnovesili.