Naslov teme: solidarnostna pomoč
4737 21.05.2007 - 19:54h / Ostalo / Avtor: Bojan / 78 / 3
Spoštovani!
V lanskem letu je bil delavec več kot 4 mesece v bolniškem staležu, solidarnostne pomoči mu nismo izplačali.
Zdaj pa je prinesel vlogo za izplačilo, naša panožna kolektivna pogodba res predvideva solidarnostno pomoč
"(2) Delavcu pripada solidarnostna pomoč enkrat letno tudi v primeru daljše bolezni (nad 3 mesece). O višini solidarnostne pomoči se dogovorita delodajalec in sindikat glede na okoliščine posameznega primera."
Koliko mu lahko izplačamo, če sploh, glede na to, da je bil v bolniški lani, sindikata pri nas nimamo organziranega, kako to poknjižiti, je davčno priznano...
Hvala in lep pozdrav!
V lanskem letu je bil delavec več kot 4 mesece v bolniškem staležu, solidarnostne pomoči mu nismo izplačali.
Zdaj pa je prinesel vlogo za izplačilo, naša panožna kolektivna pogodba res predvideva solidarnostno pomoč
"(2) Delavcu pripada solidarnostna pomoč enkrat letno tudi v primeru daljše bolezni (nad 3 mesece). O višini solidarnostne pomoči se dogovorita delodajalec in sindikat glede na okoliščine posameznega primera."
Koliko mu lahko izplačamo, če sploh, glede na to, da je bil v bolniški lani, sindikata pri nas nimamo organziranega, kako to poknjižiti, je davčno priznano...
Hvala in lep pozdrav!






p.š. - 21.05.2007 - 23:22
Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo v letu 2007 ( Uradni list , št.140/2006 z dne 29.12.2006 )
11.člen
(solidarnostna pomoč)
(1) Solidarnostna pomoč se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja:
...
– v primeru težje invalidnosti ali daljše bolezni delojemalca ter elementarne nesreče ali požara, ki prizadene delojemalca, do višine 1.252 eurov.
...
Poknjižite pa : 473xx/255xx in izplačilo 255xx/1100 ali 1000
lp
lp
Bojan - 22.05.2007 - 09:13
To mi je zdajle jasno :))
Kaj pa, glede na to, da se to nanaša na bolezen in bolniško v letu 2006 in ne v 2007?
p.š. - 22.05.2007 - 09:21
Ne vem, tudi sama sem razmišljala o tem, pa se bolj nagibam k dejstvu, da evidentirate med redne stroške; vendarle bodo obračunani strošek, obveznost in nenazadnje tudi samo izplačilo nastali v letošnjem letu.
lp