krpan in druščina postani član

Naslov teme: prosim za pomoč pri knjiženju

4799  24.05.2007 - 08:41h / Ostalo / Avtor: sf / 50 / 9

Za nekoga povsem lahko, sama pa se nekaj časa že mučim s knjiženjem zamudnih obresti od nepravočasno plačanega DDV. Prosim za pomoč. Na katero temeljnico knjižite (DDV, splošno,...) in katere konte uporabljate, kako zapirate plačano obveznost preko banke?

Hvala za pomoč.

Ana - 24.05.2007 - 08:46

Za zamudne obresti od nepravočasno plačanih davkov in prispevkov uporabljam konto 7402, take obresti so davčno nepriznane, zato je najbolje, da imate ločen konto.

nani - 24.05.2007 - 09:02

ana, 740 so odhodki iz posojil prejtih od družb v skupini (če ste gospodarska družba)

Ana - 24.05.2007 - 09:12

Ups, za samostojne podjetnike je.

p.š. - 24.05.2007 - 08:49

Obračunane zamudne obresti evidentiram na interni temeljnici : 746xx/266xx in plačilo 266xx/110.

lp

sf - 24.05.2007 - 09:09

Torej obresti ne grejo več preko štirice v odhodke, temveč se knjižijo direktno na odhodke?

Ali to opredeljujejo novi standardi? V SRS 2002 so se obresti najprej knjižile med stroške in konec leta prenesli v odhodke. Berem ponazoritve knjiženj v IKS-u 9-10/02, str. 119.

p.š. - 24.05.2007 - 09:31

Ja, direktno v odhodke, pa kot je Ana zapisala, tudi jaz priporočam analitiko ( davčno nepriznan odhodek ).

lp

sf - 24.05.2007 - 09:54

Hvala za pomoč.

Maša - 24.05.2007 - 12:08

Uff, to mi je pa ušlo, da gredo obresti direktno v odhodke in ne več preko 4.Pa tudi v 2006 sem delala tako..

A to pomeni, da samo še tisti stroški obresti, ki obremenjujejo zalogo, gredo preko 4? HVala

p.š. - 24.05.2007 - 12:18

Da, načeloma je mišljeno tako .

lp