Naslov teme: prosim za pomoč pri knjiženju
4799 24.05.2007 - 08:41h / Ostalo / Avtor: sf / 50 / 9
Za nekoga povsem lahko, sama pa se nekaj časa že mučim s knjiženjem zamudnih obresti od nepravočasno plačanega DDV. Prosim za pomoč. Na katero temeljnico knjižite (DDV, splošno,...) in katere konte uporabljate, kako zapirate plačano obveznost preko banke?
Hvala za pomoč.
Hvala za pomoč.






Ana - 24.05.2007 - 08:46
Za zamudne obresti od nepravočasno plačanih davkov in prispevkov uporabljam konto 7402, take obresti so davčno nepriznane, zato je najbolje, da imate ločen konto.
nani - 24.05.2007 - 09:02
ana, 740 so odhodki iz posojil prejtih od družb v skupini (če ste gospodarska družba)
Ana - 24.05.2007 - 09:12
Ups, za samostojne podjetnike je.
p.š. - 24.05.2007 - 08:49
Obračunane zamudne obresti evidentiram na interni temeljnici : 746xx/266xx in plačilo 266xx/110.
lp
sf - 24.05.2007 - 09:09
Torej obresti ne grejo več preko štirice v odhodke, temveč se knjižijo direktno na odhodke?
Ali to opredeljujejo novi standardi? V SRS 2002 so se obresti najprej knjižile med stroške in konec leta prenesli v odhodke. Berem ponazoritve knjiženj v IKS-u 9-10/02, str. 119.
p.š. - 24.05.2007 - 09:31
Ja, direktno v odhodke, pa kot je Ana zapisala, tudi jaz priporočam analitiko ( davčno nepriznan odhodek ).
lp
sf - 24.05.2007 - 09:54
Hvala za pomoč.
Maša - 24.05.2007 - 12:08
Uff, to mi je pa ušlo, da gredo obresti direktno v odhodke in ne več preko 4.Pa tudi v 2006 sem delala tako..
A to pomeni, da samo še tisti stroški obresti, ki obremenjujejo zalogo, gredo preko 4? HVala
p.š. - 24.05.2007 - 12:18
Da, načeloma je mišljeno tako .
lp