Naslov teme: Narobe zaključni račun
4974 30.05.2007 - 13:47h / Ostalo / Avtor: krena / 59 / 7
Prosim za nasvet
Dobila sem v računovodski servis novo stranko. Sprejela sem jo v januarju, nakar mi je komaj konec aprila prinesla zaključni račun in konto kartice. Ok, do takrat sem knjižila sao za potrebe DDV-ja.
Ko dobim konto kartice in bruto bilanco, sem ugotovila milijon napak. Od tega da nekega velikega osnovnega sredstva ni med evidenco, do tega da je par računov dvakrat knjiženih, do tega da kar nekaj izdanih računov ni knjiženih in je seveda utaja prihodka.....
Opozorila sem stranko, nakar je šla k bivši računovodkinji, katera noče slišat za nič.
Kaj sploh naj naredim? Naj vztrajam da bivša računovodkinja popravi in na novo nardi bilanco, naj pustim kot je......ampak tudi naprej bo napšačno vse.....
Sam nasvet prosim
Hvala in lep pozdrav
Dobila sem v računovodski servis novo stranko. Sprejela sem jo v januarju, nakar mi je komaj konec aprila prinesla zaključni račun in konto kartice. Ok, do takrat sem knjižila sao za potrebe DDV-ja.
Ko dobim konto kartice in bruto bilanco, sem ugotovila milijon napak. Od tega da nekega velikega osnovnega sredstva ni med evidenco, do tega da je par računov dvakrat knjiženih, do tega da kar nekaj izdanih računov ni knjiženih in je seveda utaja prihodka.....
Opozorila sem stranko, nakar je šla k bivši računovodkinji, katera noče slišat za nič.
Kaj sploh naj naredim? Naj vztrajam da bivša računovodkinja popravi in na novo nardi bilanco, naj pustim kot je......ampak tudi naprej bo napšačno vse.....
Sam nasvet prosim
Hvala in lep pozdrav






Matjaž K - 30.05.2007 - 13:50
V 1: Samoprijava
V2 (če se napake nanašajo samo na davek od dohodek): otvoritev, popravki v 2007, vpis učinka teh popravkov na PI preko 93 povečujejo/zmanjšujejo davčno osnovo leta 2007 (ampak v tem primeru je stranka še vedno na tapeti zaradi prekrška).
lp
sara - 30.05.2007 - 18:18
pa nehajte komplicirati za nazaj. nova računovodkinja naj dela svoje delo naprej, z otvoritveno bilanco, ki je bila poslana na DURS, mislim, da ni pristojna za kontrolo dela bivše računovodkinje. Naj začne na novo. Bilanca stanja pa je morala tako in tako štimati aktiva = pasiva.
valat - 30.05.2007 - 20:03
Sara, pri vas pa ne bi imel računovodstva.
Ana - 31.05.2007 - 07:24
kako boste pa uskladili npr. saldakonte, če nič ne usklajujete , delati ste dolžni po pravih podatkih in jih uskladiti, če jih odkrijete, minili so časi servisov brez znanja in odgovornosti. Zakonodaja omogoča popravke tako kot pravi g. Matjaž.
Gotovo boste uskladitev morali narediti pri OS , če neprej po letnem popisu , bo pa zelo pozno.
rok - 31.05.2007 - 10:39
Jaz takšne stranke najbrž ne bi sprejela. Če pa že, potem pa najprej zapisnik o stanju - napake, nepopolne temeljnice, ..... V zapisnik obvezno vključiti obveznosti lastnika, direktorja - da mora takoj narediti popise sredstev,... če le ti niso bili narejeni, oz. da bo kooperativno sodeloval pri razčiščevanju knjigovodskega stanja, da je dolžan posredovati vse informacije, saj verjetno ne boste pregledovali listin za vsa leta nazaj. Ja, razčistiti pa je potrebno vse, sicer se vam bo to slej ko prej maščevalo.
J.G. - 31.05.2007 - 14:36
Občudujem Rok, ki lahko izbira svoje stranke in pobere samo urejene.
petrina - 31.05.2007 - 20:01
tudi mi smo lani dobili tako stranko. groza. no, usklajujemo vse postavke, kopiramo bančne izpiske, da je nekaj bilo res plačano (ker ni bilo knjiženo ali pa je bilo na partnerja: dobavitelji SLO??????), kopiramo račune, ki so bili plačani pa niso bili knjiženi .... groza in mora, res.