krpan in druščina postani član

Naslov teme: boni za malico

2736  13.09.2001 - 08:16h / Ostalo / Avtor: marjana / 101 / 11

Pozdravljeni!
Od podjetja, katero nam pripravlja malice za zaposlene, prejmemo bone.
Te razdelimo delavcem. Nato prejmemo račun od tega podjetja. Na računu ni obračunan DDV, zato ga ne vpišemo v davčne evidence. Ali delamo pravilno?
Sem pogledala že tudi v rubriki išči, pa tega nisem zasledila.
Hvala in pozdrav!

STRUPEK - 13.09.2001 - 09:03

Strupeno čudno, če ima gostinc manj kot 5 mio prometa. Takšen račun ne gre v Kpr, vendar se vseeno strupeno čudim. Strupeno razmišljam, da mogoče gostinec dela narobe. Tebi izstavi račun za bone, kjer ni DDV. To je o.k. Delavcu pa izstavi račun, ko popapca malico. Strupeno ni v redu. Račun bi morali izstaviti tebi za popapcane malice.

marjana - 13.09.2001 - 11:20

Podjetje, ki pripravlja malice, je zavezanec za DDV. Ko delavec pride na malico, odda ta bon in ne dobi nobenega računa.
Zdaj sem pa res že v dvomu,da delamo prav.

Nani - 13.09.2001 - 17:50

Tudi pri nas imamo enak sistem - za bone dobimo malico, vendar vaš gostinec dela narobe - nujno bi vašemu podjetju moral izstaviti račun z DDV.
LP

marjana - 14.09.2001 - 08:09

Sem povprašala še enkrat pri gostincu. Pravijo, da ko pride delavec z bonom, mu izstavijo račun. Pravijo pa tudi, da bi potem imeli 2x izstopni davek.
Kako pa imate prikazano na računu in kako gre v davčno evidenco?
Lepo prosim za vaša mnenja.

Katjuša - 14.09.2001 - 09:23

Boni za malico so denarno sredstvo. Zato čisto prav, da ni obračunan DDV. Vi imate s tem opravka čez blagajno. To še ni noben strošek malice.
In namesto, da delavcem nakažete gotovino za materialne stroške- jim date pač bone. V končni fazi morate vi ta račun (za prejete bone) tudi poravnati do dobavitelja; mar ne?

branka - 14.09.2001 - 11:40

Boni za malico niso vaš strošek, tako kot pravi Katjuša. Zato ne morete dobiti računa za malico, ker ga morajo dobiti delavci, ko gredo na malico. Dobite nekak obračun, na osnovi katerega plačate in vpišete v knjigo prejetih faktur. Takšna je razlaga od dacarjev (včasih se je temu reklo prefakturiranje)!

ANTIBRDAVS - 14.09.2001 - 12:16

Branka, ne glede na osnovno vprašanje o DDV: če jaz izplačam regres za prehrano delavcem, je to še kako strošek. Pa še davčno priznan. Dokler ne bodo spremenili ZDR in Kolektivnih pogodb. Lep vikend.

marjana - 14.09.2001 - 14:53

V kateri stolpec pa se vpiše v KPR?
Hvala!

Nani - 14.09.2001 - 19:04

Pri nas gostinec našemu podjetju zaračuna malice z DDV; račun gre po normalni poti v ustrezne kolone. Delavci malice ne plačajo niti gostincu niti nam, pač pa od nas dobijo bone, da imamo evidenco števila malic, ki nam jih gostinec zaračuna.
LP

ANTIBRDAVS - 17.09.2001 - 10:03

Nani, in verjetno tudi knjižite stroške za prehrano na R 4! Je tako?

Nani - 17.09.2001 - 19:35

Ja, seveda, saj je to strošek,
LP