Naslov teme: Plača
6526 14.08.2007 - 13:13h / Ostalo / Avtor: Monika / 66 / 12
Sem začetnica v knjigovodstvu, zato vas prosim za pomoč:
Kako naj poknjižim prostovoljno zdravstveno zavarovanje, ki ga delavcu odštejemo od neto plače (zanima me kako to poknjižim na temeljnico za plačo in kako se potem knjiži banka).
Za odgovor se že vnaprej zahvaljujem.
Kako naj poknjižim prostovoljno zdravstveno zavarovanje, ki ga delavcu odštejemo od neto plače (zanima me kako to poknjižim na temeljnico za plačo in kako se potem knjiži banka).
Za odgovor se že vnaprej zahvaljujem.






Oz - 14.08.2007 - 13:19
251/282
Monika - 14.08.2007 - 13:30
Kako pa potem zaprem konto 282?
Matjaž K - 14.08.2007 - 13:54
282/110?
Monika - 14.08.2007 - 14:18
Ampak na bančnem izpisku imam isti znesek v breme in v dobro.
Oz - 14.08.2007 - 15:31
Preveri, kaj sta delavec in delodajalec dogovorjena. Sicer bi moral biti ta znesek nakazan na račun pokojninske družbe in bi ga ti morala imeti samo v breme na računu (pri knjiženju banke v dobro).
Beti - 15.08.2007 - 15:26
1. Prejeti račun za zavarovanje (glasi se na podjetje)
165/220
2.Plačilo računa
220/110
3. Obveznost do delavcev razdeliš na npr. 12 obrokov, ki jih trgaš pri OD.
251/165 (12x)
Beti - 15.08.2007 - 19:11
Pod 3. točko je seveda terjatev do delavcev ne pa obveznost.
rovan - 16.08.2007 - 10:43
Tako kot pravi Oz. Če je račun plačal delodajalec iz svojega poslovnega računa, potem je to terjatev do delavca in poravnava obveznosti do delodajalca. V tem primeru je prav, da imate priliv in odliv.
Rč se knjiži 165/220, temeljnica 251/282, banka v dobro 165, v breme 282. Dobavitelju ste plačali ko ste.
Če pa delodajalec ni plačal računa pa je to terjatev do zavarovalnice in račun knjižite 165/220, temeljnico 251/282, nakazilo v breme 282, v dobro ga pa nimate, ker mora biti pri izplačilu plače- odtegljaj nakazan direktno zavarovalnici, tako kot kakšen drug odtegljaj ( posojilo pri banki ali kaj podobnega).
Upam, da sem vam res dost podrobno opisala postopek. Imam potrpljenje samo še z začetniki, ker vem da je vsak začetek težak. Veliko uspeha!
Anja - 16.08.2007 - 10:56
Raziščite zakaj imate knjižbo v breme in v dobro, vse kaže da se je podjetje predhodno dogovorilo
z ZZ, da bo odtegnjeni znesek mesečno prenakazovalo v svojem imenu na račun delavca-
knjižbe 251/110
110/282
282/110 plačilo , ki ga podjetje prenakaže ZZ-
Bojana - 16.08.2007 - 07:38
Odtegljaj po plačilni listi 251/282, izplačilo plač po TRR 282/110, na TRR je isti znesek tudi dobro
110/190-obveznosti do zavarovanja po prejetem računu.
Monika - 16.08.2007 - 08:56
Ga. Bojana hvala za odgovor. Kako pa vi poknjižite prejeti račun od Zavarovalnice (ni mi namreč jasno kako bi zaprla konto 190).
Za odgovor že vnaprej hvala.
- 17.08.2007 - 13:15
Prejem računa od zavarovalnice 165../220..
Temeljnica plač 251../165..