Naslov teme: preveč obračunana amortizacija
6771 28.08.2007 - 13:20h / Ostalo / Avtor: Nati / 51 / 3
V letu 2006 smo knjižili amortizacijo v preveliki vrednosti - razlika znaša 71 eur. Kako naredimo popravek, da se bo stanje v glavni knjigi ujemalo s knjigo osnovnih sredstev ?
Hvala !
Hvala !






p.š. - 28.08.2007 - 13:35
Storno 43 / in 930/ = popravek napake iz preteklega obdobja v skladu z 9.t.Uvoda v SRS 2006.
lp
p.š. - 28.08.2007 - 13:38
eh - brzina : prosim , niti ne berite zgornje "oslarije" - takole bo prav:
/ storno 050 in hkrati / 930 .
lp
silba - 30.08.2007 - 21:16
Prav v nobenem podjetju 71 EUR ni pomemben znesek . V nasprotnem primeru je bolje, da prenehate s poslovanjem. Pomembnost je bistvena pri popravkih preteklih obdobij.
Torej knjižite popravek v tekočem obdobju (popravek vr./amortizacija) in mirno spite - razen če mislite, da vam lahko kdaj odmerijo slabih 14 EUR davka,ker so bili previsoki odhodki v prejšnjem letu.
Lep pozdrav