Naslov teme: Avans-OS
7231 18.09.2007 - 12:11h / Ostalo / Avtor: Mira / 51 / 3
Čisto sem se že zmedla, zato prosim za pomoč, po predračunu smo plačali (avgust) stroj, v septembru pa smo dobili račun za opravljeno dobavo. Kako je sedaj z vstopnim DDV-jem? Oziroma kako sploh raznkjižiti omenjeno dobavo v avgustu?
DDV 16010/2950, avans 1300/1100 ????
Še enkrat prosim za pomoč.
Hvala






biro - 18.09.2007 - 13:25
Predvidevam, da ste v avgustu plačali avans in dobili blago, račun za izdobavo pa šele v septembru s septemberskim datumom.V avgustu niste prejeli avansnega računa.
avgust (plačilo avansa in prejem blaga po dobavnici
13/11
04/224 (obv. za nezaračunano blago)
1606/terjatve za vstopni DDV od nezaračunanega blaga
september(prejem računa)
224/2201
2201/13
1600/1606 (pravica do vstopnega DDV)
Sama sicer poenostavljeno knjižim
13/11 (avgust)
04/2201 (september)
16/
2201/13
Mira - 18.09.2007 - 13:30
V avgustu smo prejeli račun za predplačilo oziroma avansni račun. A ostane način knjiženja isti kot ste ga prilazali?? Hvala
biro - 19.09.2007 - 12:55
Seveda ni enako in zopet niste odgovorili, kdaj ste dobili blago? In oprostite, toplo vam priporočam, da osvojite osnove! Kot se mi sedaj zdi imate popolnoma enostavne dogodke: avgust avans in avansni račun (ki ga knjižite, upoštevate vstopni DDV-če je nabava takega OS, da lahko), v septembru dobavo in račun (knjižite razliko vstopnega DDV).Lp