krpan in druščina postani član

Naslov teme: avansni račun

8120  18.10.2007 - 22:21h / Ostalo / Avtor: lara / 50 / 3

Moram zaključiti poslovne knjige na dan 30.9. in oddati bilance in davčni obračun do 31.10., utrujena od vsega... Pomagajte mi razmišljat, kako naj poknjižim:

Podjetje je dalo (plačalo) avans za OS 25.9., 30.9. je prejel avansni račun, ker osnovno sredstvo ni bilo narejeno.  Ali naj knjižim... 130/220 ali pa 047/220??

Hvala za pomoč! 

p.š. - 19.10.2007 - 07:52

Menim, da poknjižite dani avans :  1300/1100 ( upoštevate v bilanci kot  OS , vendar pustite na 1300 ) ; iz prejetega  avansnega računa pa  evidentirate samo vstopni DDV : 160XX/295 .

lp

dvojček - 19.10.2007 - 13:35

če ste prejeli AR morate pokrivati AR in ne more biti na 130 saj je tam samo plačilo za katerega nimate dokumenta. jaz take strai knjižim na  047/223

p.š. - 19.10.2007 - 18:02

Predlagam, da še enkrat preberete, kar sem zapisala zgoraj: nikakor nisem zapisala, da se avansni račun knjiži na 1300, ampak da se po avansnem računu evidentira samo vstopni DDV !

Zame avansni račun predstavlja zgolj potrdilo  o našem danem  avansu, po katerem imamo pravico do vstopnega DDV.Za evidentiranje opreme v pridobivanju na konto 047/ pa potrebujemo račun, ki nam dokazuje, da nam je oprema delno že dobavljena. 

Hočem povedati , da samo plačilo  avansa za opremo  in prejetje avansnega računa še ne pomeni pridobivanja opreme.

 

lp