Naslov teme: avansni račun
8120 18.10.2007 - 22:21h / Ostalo / Avtor: lara / 50 / 3
Moram zaključiti poslovne knjige na dan 30.9. in oddati bilance in davčni obračun do 31.10., utrujena od vsega... Pomagajte mi razmišljat, kako naj poknjižim:
Podjetje je dalo (plačalo) avans za OS 25.9., 30.9. je prejel avansni račun, ker osnovno sredstvo ni bilo narejeno. Ali naj knjižim... 130/220 ali pa 047/220??
Hvala za pomoč!




p.š. - 19.10.2007 - 07:52
Menim, da poknjižite dani avans : 1300/1100 ( upoštevate v bilanci kot OS , vendar pustite na 1300 ) ; iz prejetega avansnega računa pa evidentirate samo vstopni DDV : 160XX/295 .
lp
dvojček - 19.10.2007 - 13:35
če ste prejeli AR morate pokrivati AR in ne more biti na 130 saj je tam samo plačilo za katerega nimate dokumenta. jaz take strai knjižim na 047/223
p.š. - 19.10.2007 - 18:02
Predlagam, da še enkrat preberete, kar sem zapisala zgoraj: nikakor nisem zapisala, da se avansni račun knjiži na 1300, ampak da se po avansnem računu evidentira samo vstopni DDV !
Zame avansni račun predstavlja zgolj potrdilo o našem danem avansu, po katerem imamo pravico do vstopnega DDV.Za evidentiranje opreme v pridobivanju na konto 047/ pa potrebujemo račun, ki nam dokazuje, da nam je oprema delno že dobavljena.
Hočem povedati , da samo plačilo avansa za opremo in prejetje avansnega računa še ne pomeni pridobivanja opreme.
lp