Naslov teme: zaloge in popusti
8650 13.11.2007 - 14:19h / Ostalo / Avtor: sonček / 47 / 2
Imamo pridobitev blaga iz Nizozemske.V materialnem knjigovodstvu smo naredili prevzem blaga po cenah iz dobaviteljevega cenika. Dobavitelj nam je posal račun, ki je bistveno manjši od prevzema v materialnem knjigovodstvu, saj so komercialisti dosegli zelo visoke popuste.Popusti na računu niso nikjer prikazani. Zaloge v material. knjig. nikakor ne bodo usklajene z glavno knjigo.Kako se to pravilno poknjiži oz kako se uskladi.Kako naj poknjižim popuste, če pa jih nikjer nimam navedenih?
Še nikoli nisem tako knjižila, vedno so bile zaloge v GK do centa usklajene z materialnim knjigovodstvom.
Moram priznati, da na področju zalog nisem doma, zato vas lepo prosim, da mi pomagate.Sama mislim, da to ni pravilno, vendar me naši komercialisti prpričujejo, da morajo biti zaloge prikazane v taki višini.
Hvala, Silva




valat - 13.11.2007 - 16:58
Vaši komercialisti nimajo prav. Vrednost zalog v materialnem mora biti enaka kot v glavni knjigi.
Ugotovite pravilno stanje, vskladite v materialnem knjigovodstvu.
Če ne gre drugače, naredite izdajo v mat.knjig. z enakimi količinami in enako vrednostjo, kot je bilo prevzeto, nato pa ponovno prevzemite količine po pravilnih cenah.
Pazite na datume!
Lep pozdrav!
Lolita - 14.11.2007 - 00:52
Vaši prevzemi ne morejo biti po cenah iz njihovega cenika. Cene so stvar dogovora in če so komercialisti dosegli popuste in posledično temu nižje cene, sprejmete po zaračunanih cenah ( iz računa ). Moti vas, ker ste obremenili zaloge po višjih cenah, kot pa se glasijo fakture dobavitelja.
Zato jih morate popraviti, kar vam vas računalniški program sigurno omogoča.