Naslov teme: kako knjižiti
8866 21.11.2007 - 09:25h / Ostalo / Avtor: zm / 70 / 4
Prejeli smo račun za stalaže in predalnike, katere bomo postavili v našem prostoru. Skupna vrednost računa je 700 EUR.
Ali poknjižimo vse kot eno OS, ali posamične dele kot DI.
Hvala vsem za pomoč.
Lp
Ali poknjižimo vse kot eno OS, ali posamične dele kot DI.
Hvala vsem za pomoč.
Lp






p.š. - 21.11.2007 - 10:16
Če se da, bi morda ovrednotili po kosih ( npr.1 predalnik = 200 €, 1 stalaža= 150 € ) , potem pa ravnali v skladu s sprejeto usmeritvijo :npr. DI<500€ na takojšen odpis in v skladu z ustaljeno prakso : npr. da so sorodni predmeti enako obravnavani kot v preteklosti ( razen če ste sprejeli prej omenjeno usmeritev in že opravili popravke za nazaj ) .
lp
zm - 21.11.2007 - 10:31
Hvala za vaš odgovor. Tako je kot ste napisali. Imamo usmeritev, da DI vreden manj kakor 500 EUR, knjižimo takoj v odpis. Na računu so sicer navedeni posamezni kosi, noben ni dražji od 500 EUR. Porodil se je dvom, ker bo to postavljeno kot nekakšna celota.
Lp
Mare - 21.11.2007 - 20:06
Razumem takoj v odpis, kaj pa če želimo ta sredstva kljub takojšnemu odpisu vseeno voditi evidenco, pri popisu se je namreč pojavila težava da so popisali tudi sredstva, ki niso bila evidentirana med OS oz. DI, kaj storiti v tem primeru?
p.š. - 22.11.2007 - 08:56
Menim, da jih lahko vodite samo evidenčno ( vpišete inventarno št. in sredstvo ali ne aktivirate ali ga aktivirate s stopnjo 0% - odvisno od programa in tako , da bo za vas bolj pregledno oz.razumljivo ) . Ali pa vse skupaj vodite preko zalog .
Za idejo morda malce pobrskajte po cesaričinem iskalcu - našli boste kup debat in predlogov na to temo, ker se venomer ponavlja na forumu .
lp