Naslov teme: DDV-O, turistična agencija
139 07.01.2008 - 22:52h / DDV / Avtor: A. / 75 / 4
Ali v nov obrazec DDV-O vpisujemo samo še obdavčljivo RVC? Starega stolpca 13 ni več nikjer?
In prejete fakture, ki se nanašajo na turizem (organizatorji, zdravilišča, itd) - se sploh še kam vpisujejo?
Ali se vpisujejo samo Slovenski??






p.š. - 07.01.2008 - 22:58
Da, vpisujemo samo še obdavčeno razliko v ceni.
Prejete fakture TA, ki imajo na podlagi posebne ureditve DDV obračunan, ne pa tudi izkazan, se ne vpisujejo več v DDV-O.
lp
M. - 08.01.2008 - 09:08
Kaj pa računi od npr. slovenskih term, kjer je obračunan 8,5% DDV? Od teh ne odbijamo DDV, obdavčimo pa razliko v ceni. To vpišemo v dobave blaga in storitev?
p.š. - 08.01.2008 - 12:42
Da, RVC v promet blaga in storitev .
lp
M. - 08.01.2008 - 13:44
To mi je jasno - RVC v DDV-O, zap. 11.
Kaj pa na strani nabave? Se vpiše tak račun (zap. 31?)?
Ker če se, potem imaš npr. zap. 11 10,00 EUR, zap. 31 pa 100,00 EUR.
Malo hecno izgleda.