Naslov teme: Knjiženje
2107 28.02.2008 - 12:14h / Ostalo / Avtor: Tripikice / 542 / 3
Iz enostavnega sem letos prešla (zaradi večje preglednosti) na dvostavno knjigovodstvo. Lepo prosim, da mi pri tem malo pomagate. Kako oz. na katere konte naj knjižim:
- prejeti račun, ki sem ga plačala na pošti z bančnim nalogom (torej vknjižbe za prejeti račun in vknjižbe za plačilo)?
- prejeti račun, ki sem ga plačala preko banke (TRR)?
- in kam naj knjižim dvige in pologe iz in na TRR?
Zelo hvaležno vas pozdravljam! :)
- prejeti račun, ki sem ga plačala na pošti z bančnim nalogom (torej vknjižbe za prejeti račun in vknjižbe za plačilo)?
- prejeti račun, ki sem ga plačala preko banke (TRR)?
- in kam naj knjižim dvige in pologe iz in na TRR?
Zelo hvaležno vas pozdravljam! :)






Suzi - 28.02.2008 - 18:33
Račun knjižite 4../220 (ni pomembno kako ga boste plačali)
plačan na banki zapirate preko blagajne 220/100 (stroške plačilnega naloga izplačam iz blagajne na stroške banke 415)
plačilo preko TRR 220/110
Dvige in pologe delam preko prehodnega konta 190/110 in na blagajno 100/190, tako imam tudi dvojno kontrol dvigov in pologov.
Tripikice - 29.02.2008 - 09:10
Suzi, hvala lepa. Nekaj me še muči in upam, da ne sprašujem preveč neumno - kaj pa pretoki sredstev med gospodinjstvom in podjetjem, konto 920? Kako pa to vodite? Moram obvezno voditi preko blagajne, ne gre direktno preko 920?
d.h. - 29.02.2008 - 14:01
Sklepam, da je govora o dvostavnem pri s.p. ki ni obvezen voditi blagajne. Jaz imam sledečo prakso :
a/ dvig gotovine iz TRR 920/110
b/ ko z gotovino plača dobavitelju (manjši gotov.računi ) 4,16/220 ter istočasno 220/920
c/ če prejme gotovino za plačilo svojega računa ( in je ne položi na TRR ) potem kompezn.nalog
za polog/dvig gotovine ter knjiženje :
- zapiranje kupčevega računa 110/120
- zadržana gotovina 920/110
Je pa res, da predstavljajo pravne osebe 99% naših poslovnih partnerjev, ki itak poslujejo negotovinsko.