krpan in druščina postani član

Naslov teme: knjiženje ddv

2271  05.03.2008 - 12:23h / DDV / Avtor: maja / 132 / 5

Nekje delam napko zato prosim za pomoč.
Od prejetih računov knjižim ddv 1600/, od izdanih računov /2600. Ko naredim  obračun ddv-ja za davčno obdobje (3 mesece) knjižim vstopni ddv /1600 in istopni 2600/. Razliko :plačilo ddv potem njižim na /2608 oz. če je v dobrem 1608/. Ko gledam  stanja na 31.12.2007 imam tako na 1600 kot na 2600 stanje. Ali nebi bilo pravilno da so salda 0 in samo na 2608 stanje - torej tisti znesek, ki ga je potrebno plačati do 31.1.2008.

p.š. - 05.03.2008 - 13:54

Na dan 31.12.bi lahko imeli saldo na kontu 1600 za vstopni DDV od računov, ki so evidentirani v leto 2007, vstopni DDV pa upoštevate v jan/08 ( ali obdobju jan-mar/08, če ste trimesečni zavezanec ) . Tudi na 2600 bi eventuelno lahko ostal saldo za morebitne izdane dobropise v mesecu dec/07, ki so s strani kupca potrjeni v jan/08. Na kontu 2608 je praviloma res izkazana obveznost za plačilo DDV zadnjega davčnega obdobja v koledarskem letu , razen , če med letom plačila niso bila redna ali točna.
Ko boste vse to preverili in vam bo še ostal nepojasnjen saldo, vam ne preostane drugega, kot prekljukati konto kartice  in tako ugotavljati napako.
lp

maja - 05.03.2008 - 18:35

Ali se potem saldo na kontu 1600 za vstopni ddv od računov iz 2007, vstopni ddv upoštevan v 2008 vpiše v BS pod 12.- kratkoročne poslovne terjatve in saldo na 2608-obveznost za plačilo ddv pod 24.-kratkoročne poslovne obveznosti??

p.š. - 06.03.2008 - 07:07

Da.
lp

hana - 05.03.2008 - 19:04

Jaz pa imam na 2600 saldo, imamo ddv po plačani realizaciji. Me pa zanima če je prav da ta saldo vpišem v bs pod obveznosti + znesek ddv ki se je moral plačati do 31.1.2008 za december 2007.

p.š. - 06.03.2008 - 07:08

Je prav.
lp