krpan in druščina postani član

Naslov teme: KONČNA SITUACIJA

2432  10.03.2008 - 09:45h / Ostalo / Avtor: Tina / 52 / 2

Problem imam. V mesecu februarju sem dobila situacijo, ki velja kot račun za gradbene storitve.
Obračunala sem si DDV v februarju. V marcu pa sem dobila končno situacijo, ki pa vključuje kompletna dela vključno z tistim , ki je bilo zaračunano v mesecu februarju. Kako pa zdaj? Ali potem dam prejšnjo situacijo v - ? Kdo ima izkušnje s knjiženjem gradbenih situacij?
Lep dan želim!

p.š. - 10.03.2008 - 10:37

Lahko evidentirate sit.iz februarja v minus in celo končno v plus : v davčnih evidencah ( in tudi na kontih GLK ) bi se morala pojaviti le razlika med situacijama.
Lahko pa si ročno preseštejete, pripravite interno temeljnico in pri končni situaciji evidentirate samo razliko .
Možni sta obe varianti - verjetno pa sta v odvisnosti od programa ,ki ga uporabljate  ( povezanost DDV evidnec z evidencami GLK ).
lp

Brina - 10.03.2008 - 12:50

Gradbene situacije vedno vsebujejo oba podatka, dela opravljena v tekočem mesecu in kumulativa. Za vas je merodajna postavka dela opravljena v februarju oziroma do dokončanja del, ki morajo biti na gradbeni situaciji prikazana ločeno in od te vrednosti tudi obračunan DDV.
Lp