Naslov teme: Dobropisi
2485 11.03.2008 - 09:07h / DDV / Avtor: Janez / 49 / 3
Zanima me kako postopate v naslednjih primerih.
V decembru 07 smo izdali dobropis in ga poknjižili na konte kupcev, davka in storno prihodkov. Kupec nam je dobropis potrdil konec januarja. Obračunani ddv smo si popravljali v davčnem obračunu v mesecu januarju. Ali je prav, da imamo v bilanci stanja na 31.12.07 na kontu 260 prikazan ddv iz dobropisa (storno)?






p.š. - 11.03.2008 - 09:12
Tudi mi delamo enako in menim, da je pravilno .
lp
B. - 11.03.2008 - 10:01
Pravilno
kk - 12.03.2008 - 13:34
ambak v bilanci stanja pa jaz to prikazujem na terjatvah.