Naslov teme: OBLIKOVANJE, KNJIŽENJE REZERVACIJ
2943 21.03.2008 - 09:58h / Ostalo / Avtor: NINA / 561 / 3
Aktuar nam je pripravil izračun rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi na dan 31.12.07.- to je 4510,11 EUR
Izračun je razdelil tako, da je razvidno, koliko teh rezervacij bi znašalo na dan 31.12.2006 to je 3113,45 eur., kar pomeni da gre v strošek 1396,66 eur, davčno bo priznano 50 %, to je 698,33€
Lepo prosim, če mi lahko kdo napiše, kako se pravilno poknjiži glede na to, da prej še nismo(v 2006 ali kadarkoli) oblikovali rezervacij. Odloženih davkov ne bomo računali, ker, če prav razumem, vrednost, ki bo šla v davčne evidence- 698,33€ ne dosega 10% vrednosti kapitala.
Glede knjiženja gledam IKS 9-10/06 in knjižbe kontnega načrta zveze, pa ni ni čisto jasno, kako bi bilo pravilno.
Hvala za pomoč in veselo praznovanje Velike noči !






Draga - 21.03.2008 - 10:39
443/963
Pepelka - 22.03.2008 - 13:04
"Lepo prosim, če mi lahko kdo napiše, kako se pravilno poknjiži glede na to, da prej še nismo(v 2006 ali kadarkoli) oblikovali rezervacij. Odloženih davkov ne bomo računali, ker, če prav razumem, vrednost, ki bo šla v davčne evidence- 698,33€ ne dosega 10% vrednosti kapitala"-če imate takšno načelo bistvenosti opredeljeno v svojih aktih, se glede nekjniženja odloženih davkov strinjam.
Sicer pa: oblikovanje rezervacij: 44/96
črpanje rezervacij pa 96/25
Pepelka - 22.03.2008 - 18:19
Rezervacije po stanju na dan 31.12.2006 pa sknjižite v breme nerazporejeniega poslovnega izida iz preteklih let 93/96. To pomeni, da v okviru 44/9 knjižite le dodatno oblikovane rezervacije za 2007.