Naslov teme: zarač. storitev od Hrvata
3736 21.04.2008 - 11:10h / Ostalo / Avtor: KAJA / 51 / 5
Kolegica mi pravi, da moram narediti samoobdavčitev od računa, na katerem je zaračunana odvetniška storitev od odvetnika iz Hrvaške. Mi smo DZ z ID številko; odvetnik iz Hrvaške pa ?
Če moram to res naredit, prosim kako in kam gre to potem v obrazec DDV. Pa še to: kaj pa računi za nočitve na Hrvaškem. ( naš zaposlen je bil službeno na Hrvaškem in prinesel račun od hotela in tega računa splih nisem mislila prikazati v davčni evidenci, kakor tudi ne računa od odvetnika.
REs prosim za pomoč, ker imam prvič tak primer in nikjer ne zasledim kako je z DDV pri takih stvareh.
Če moram to res naredit, prosim kako in kam gre to potem v obrazec DDV. Pa še to: kaj pa računi za nočitve na Hrvaškem. ( naš zaposlen je bil službeno na Hrvaškem in prinesel račun od hotela in tega računa splih nisem mislila prikazati v davčni evidenci, kakor tudi ne računa od odvetnika.
REs prosim za pomoč, ker imam prvič tak primer in nikjer ne zasledim kako je z DDV pri takih stvareh.






p.š. - 21.04.2008 - 11:32
V skladu s točko c) 1.odst. 29.člena ZDDV-1 se za odvetniške storitve res davčno breme prenese k naročniku ( torej k vam - posledično morate opraviti samoobdavčitev od prejetih storitev ), vendar vzporedno preverite tudi 29.člen PZDDV , po katerem določite kraj opravljenih storitev po dejanskem kraju uživanja storitev => to določite sami ; kraj, kjer ste takšno storitev užili , je kraj obdavčitve.
lp
KAJA - 21.04.2008 - 11:38
Hvala p.š. - storitev je bila res opravljena na Hrvaškem, vendar za nas - točneje povedana izterjava kupca na Hrvaškem, tako, da res ne vem kako to opredeliti, vendar mislim, da tako, kot da je storitev opravljena za nas v Sloveniji-torej samoobdavčitev, če pravilno razumem odgovor.
Kaj pa računi za nočitve- ne gredo v davčne evidence?
Kika original - 21.04.2008 - 11:46
Izterjava pri hrvaškem kupcu . jaz bi opredelila kot kraj uživanja Slovenijo in posledično samoobdavčitev.
Za nočitve pa menim, da so obdavčene na Hrvaškem in ne gredo v davčne evidence.
p.š. - 21.04.2008 - 11:48
Da, menim, da je v vašem primeru pravilno izvesti samoobdavčitev , kar v DDV-O vnesete pod 25 in 41, osnovo pa pod 31.
Računi za nočitve na HR pa niso predmet SLO-DDV, zato jih ne vnašate v evidence DDV.
lp
KAJA - 21.04.2008 - 13:50
SE NAJLEPŠE ZAHVALJUJEM ZA ODGOVORE