krpan in druščina postani član

Naslov teme: Dilema

4307  19.05.2008 - 09:20h / Ostalo / Avtor: Mare / 72 / 3

Hrvaški zavezanec nam mesečno zaračuna najemnino poslovnega prostora (za prodajo naših izdelkov-prostor se koristi na Hrvaškem), brez njihovega ddv. Kako sedaj postopamo mi, zavedemo ta račun v ddv knjigo ali ne?
Hvala za pomoč.

p.š. - 19.05.2008 - 19:46

Razmišljam,  da bi vam moral obračunati HR PDV ( obdavčitev oddajanja nepremičnine v najem po kraju, kjer nepremičnina leži) , vi pa tega računa ne zavajate v SLO evidence za DDV in HR PDV vam predstavlja strošek, ker mislim, da se zanj ne da zahtevati refundacije na HR davčni upravi ( zahteva se lahko samo PDV, obračunan za sejemske storitve ).

Če se morda motim, naj me prosim kdo popravi .

lp 

Klukec - 20.05.2008 - 11:40

 "... vam moral obračunati...."

Menim, da imajo hrvati sličen DDV zakon in da je v osnovi oddaja nepremičnin v najem oproščena (44. člen ZDDV-1).

p.š. - 20.05.2008 - 11:59

Ja, se strinjam, bi bilo za preveriti - in če je res tako, potem je bil moje zgornje mnenje bolj balast ... No, tudi v tem primeru pa se HR račun ne zavaja v SLO evidence za DDV.
lp