Naslov teme: Dilema
4307 19.05.2008 - 09:20h / Ostalo / Avtor: Mare / 72 / 3
Hrvaški zavezanec nam mesečno zaračuna najemnino poslovnega prostora (za prodajo naših izdelkov-prostor se koristi na Hrvaškem), brez njihovega ddv. Kako sedaj postopamo mi, zavedemo ta račun v ddv knjigo ali ne?
Hvala za pomoč.
Hvala za pomoč.






p.š. - 19.05.2008 - 19:46
Razmišljam, da bi vam moral obračunati HR PDV ( obdavčitev oddajanja nepremičnine v najem po kraju, kjer nepremičnina leži) , vi pa tega računa ne zavajate v SLO evidence za DDV in HR PDV vam predstavlja strošek, ker mislim, da se zanj ne da zahtevati refundacije na HR davčni upravi ( zahteva se lahko samo PDV, obračunan za sejemske storitve ).
Če se morda motim, naj me prosim kdo popravi .
lp
Klukec - 20.05.2008 - 11:40
"... vam moral obračunati...."
Menim, da imajo hrvati sličen DDV zakon in da je v osnovi oddaja nepremičnin v najem oproščena (44. člen ZDDV-1).
p.š. - 20.05.2008 - 11:59
Ja, se strinjam, bi bilo za preveriti - in če je res tako, potem je bil moje zgornje mnenje bolj balast ... No, tudi v tem primeru pa se HR račun ne zavaja v SLO evidence za DDV.
lp