krpan in druščina postani član

Naslov teme: IZVRŠBA- NUJNO

4439  23.05.2008 - 09:22h / Ostalo / Avtor: MARTINIKA / 489 / 7


Ko smo predlagali izvršbo, smo plačali iz lastnega računa sodne takse, katere sem knjižila na 480.

Sedaj smo dobilo nakazan celoten znesek izvršbe, kateri vsebuje zamudne obresti, glavnico in stroške upnika (med temi stroški je povrnjena tudi sodna taksa ki smo jo "založili").  Kam kaj knjižim?

Zamudne obr- 770
Glavnico
Stroške????????? Ali vse stroške na 480 ali samo takse???


Hvala za odgovor!

sila - 23.05.2008 - 09:59

Zakaj še na 480,saj ste jih dobili plačane v izvržbi in so sedaj prihodek - v dobro 78.

MARTINIKA - 23.05.2008 - 10:34


Mislim da zato ker to ni naš strošek oz. je bil, dokler ni bila izvršba poplačana. Torej s poplačilom smo stroške dobili povrnjene...

p.š. - 23.05.2008 - 10:47

Ravno zato: ker je to že enkrat bil vaš strošek ( vam je bremenil poslovni rezultat )  in ste sedaj dobili povrnjenega imate dve možnosti : da stornirate prej knjižen strošek ali pa knjižite prihodek ( na ta način izničite strošek od prej ) .
lp

MARTINIKA - 23.05.2008 - 10:51

No saj ravno zato da bi ga izenačila ampak na istem kontu. Prej sem ga imela v breme na 480 , sedaj pa bi ga dala v dobro na 480. Zakaj ga moram dati na 7 v dobro? 

sila - 23.05.2008 - 11:06

V R4 se med letom knjiži le v breme, torej breme storno 480. Če je bil ta strošek knjižen v 2008, potem je pravilno v breme storno 480, če pa je bil v letu 2007, potem morate knjižiti v dobro 78.
V R7 se od 70 do 75 med letom knjiži samo v breme-odhodkovni konti, od 76 do 78 pa samo v dobro-prihodkovni konti.

- 23.05.2008 - 11:07

Dajte ga v 480 v BREME STORNO in mir!

Katilina - 23.05.2008 - 12:04

Strinjam se, to je  rdeč storno (če je v letošnjem letu knjižen na 480). Sicer pa na 78.