Naslov teme: prodaja os - NUJNO
5427 10.07.2008 - 09:46h / DDV / Avtor: Sonček / 72 / 4
pozdravljeni! pred dopustom moram rešiti še en problemček. direktor mi je namreč naročil, naj izdam račun pravni osebi za prodajo digit.sprejemnikov, ki sem jih ob nakupu knjižila na R0 kot naša OS. naš zavod ni registriran kot trgovina, tako da lahko prodajamo material iz zaloge skupaj s storitvijo (montažo). digit.sprejemnike bomo tukaj pri nas dogradili, oz. sprogramirali in prodali naprej drugemu operaterju, da bodo njihove stranke spremljale naš signal preko optike. Mislim, da bi morala nakup teh dig.sprej. knjižiti na zalogo in ne na OS, ker pa nisem vedela, da bomo to prodajali naprej, sem jih poknjižila kot naša OS. kako naj sedaj popravim za nazaj in kako naj knjižim izdani račun? to se pa zgodi, ko nihče nobenega ne vpraša prej kot kaj naredi. prosim vas za pomoč in vaša mnenja, ker sem relativno frišna v računovodstvu. hvala še enkrat in prijeten dopust želim vsem!






sila - 10.07.2008 - 13:16
Predlagam, da prejeti račun popravite v tekočem obdobju, ne samo knjiženje, tudi DDV knjige morate popraviti. Pravite, da niste registrirani kot trgovina, potem knjižite prejeti račun v R3 ali pa direktno na 400-poraba materiala. Izdani račun knjižite 120/7601 in 260 DDV. Upam, da ste sprejemnik kupili v letu 2008.
Sonček - 10.07.2008 - 13:25
Da, sprejemniki so bili kupljeni v marcu 2008. Tako sem tudi sama nekako razmišljala. Se pravi, da v DDV knjigah popravim samo rubriko 35 nabavna vred. drugih OS, preknjižim na R3, tako da povečam zalogo in ob prodaji zmanjšam zalogo in progam sprejemnike skupaj s storitvijo nadgradnje. Hvala za vaš odgovor in lepo dopustovanje vam želi, sila!
p.š. - 10.07.2008 - 14:08
In če ste od teh "OS" že obračunavali ter vknjižili amortizacijo, jo ob preknjižbi stornirajte.
lp
Sonček - 11.07.2008 - 12:46
Hvala, p.š., za vašo skrb. Hvala bogu jih imam še vedno "v prisarni" in niso še knjiženi na OS. Lepo dopustovanje!