Naslov teme: Gradnja v lastni režiji
5769 28.07.2008 - 13:10h / Drugi davki in takse / Avtor: Sara / 117 / 3
Prvič se srečujem s tem
Gradimo poslovi objekt v lastni režiji. Račune za material in stroške podizvajalcev knjižimo v R4 - DDV si odbijamo. Na koncu meseca obračunamo še naše delo in sestavimo situacijo, obračunamo DDV na vse in zavedemo v davčne knjige +-? Kako to pravilno poknjižit ? Kdo ima kaj več izkušenj?




Polonca - 28.07.2008 - 22:33
Mi smo knjižili preko konta Investicija v izgradnji v okviru R0. po končani izgradnji smo objekt prenesli v uporabo.
Danja - 29.07.2008 - 09:41
Če imate 100% pravico do odbitka vstopnega DDV, potem od interne realizacije (lastnega dela pri izgradnji poslovnih prostorov) ni potrebno obračunati DDV.
Mima - 29.07.2008 - 14:29
02,16/26,79, kolikor ne gre tako "direktno", peljite zadevo preko prehodnega konta ali pa tudi knjižite račun kot izdan na 120 in prejet na 220 in potem ti dve knjižbi stornirajte.