Naslov teme: PREDUJEM
6235 21.08.2008 - 11:48h / Ostalo / Avtor: dona / 37 / 2
PLAČALI SMO PO AVASNEM RAČUNU ZA JULIJ IN PREJELI RAČUN ZA PREDPLAČILO. kER JE VEČJI ZNESEK DDV MORAM UPOŠTEVAT . MOTI ME OZ NI MI JASNO KAKO NAJ KNJIŽIM RAČUN ZA PREPLAČILO. V KONTENM PLANU JE PRIMER, VENDAR SAMO ZA KNJIŽENJE DDV KONTO 1601 IN 295, VENDAR MORAM KNJIŽIT TUDI OSNOVO, DA MI BO VZEL PRAVILNO V KNJIGO ZA DDV IN POTEM V OBRAZEC.
LEPO PROSIM ZA POMOČ. HVALA!!!!
LEPO PROSIM ZA POMOČ. HVALA!!!!






Jape - 21.08.2008 - 14:47
Hmmmm. V glavni knjigi je pač 160/195, v knjigo prejetih računov pa osnova + ddv. Tole se mi zdi bolj vprašanje vašega programa. Če vas prav razumem, je problem, da vas knjiženje 160/295 ne "pelje" v KPR? Kateri program uporabljate?
LP
sila - 21.08.2008 - 15:21
Verjetno morate v svojem programu urediti ustrezne NASTAVITVE - vaši programerji bodo pravi naslov za to pomoč.