krpan in druščina postani član

Naslov teme: PREVZEMI BLAGA IN RAZLIKE Z RAČUNOM

7130  03.10.2008 - 09:37h / Ostalo / Avtor: kaja / 56 / 2

Ko prevzamemo blago na zalogo ne moremo vedno do centa točno priti na znesek, ki je na računu in ko potem tak račun avtomatsko prenašamo v GK IN SK, se pogosto ne ujema knjižen znesek na kontu 220, pa tudi ne na kontu DDV z zneskom, ki je na prejetem računu. Drugače enostavno ne moremo narediti, gre pa res samo za cente, vendar me zanima, kaj bi bilo npr. pri kontroli DDV-ja s strani davčne. Hvala

martina - 03.10.2008 - 10:06

Verjetno prihaja do razlik zaradi različnih zaokrožanj vmesnih rezultatov v računalniških programih. Če so razlike večje, morate raziskati od kod so - npr. še enkrat preveriti cene in količine. Lahko jih knjižite na izravnave, lahko pa v breme/dobro nabavne vrednosti prodanega blaga.
Če se vam ta druga možnost ne zdi logična: tam bi ta znesek pristal po prodaji (razknjiženju zalog), če bi bil prejem enak računu.

mr - 03.10.2008 - 14:47

Dobaviteljev račun mora biti knjižen v enakem znesku kot je bil izstavljen, pa tudi znesek DDV si lahko odbijete le v takšnem znesku kot ga je dobavitelj prikazal na računu. Razlike poračunajte tako, kot svetuje Martina.