krpan in druščina postani član

Naslov teme: priloga k obrazcu DDV-O

7669  28.10.2008 - 17:37h / Ostalo / Avtor: jan / 58 / 11

1. Ali morajo s.p. še pošiljat prilogo k obrazcu DDV-O?

2. Sem 3.-mesečnik za DDV. V JULIJU sem prejel račun, z JUNIJSKIM  datumom, prav tako je bil plačan z gotovino v JUNIJU, katerega pa sedaj knjižim za obdobje DDV jul.-sep., torej za knjiženje Priloge A.

Imam prav, da vnesem pod 11.a, 21.a in 22.a ali pod katero drugo postavko?

Vnaprej hvala za odgovor.

lara - 28.10.2008 - 20:18

Zakaj priloga? Račun ste prejeli v juliju in ga evidentirate v davčno obdobje julij (datum prejema računa). lp

jan - 29.10.2008 - 06:03

Res, da se evidentira v davčnem obdobju julij-sep., ampak se nanaša na prejšnjo davčno obdobje, prejeto v tem davčnem obdobju, zato menim, da bi bila potrebna Priloga.

lara - 29.10.2008 - 21:55

Ne. Priloga se odda samo če ste račun prejeli v juniju in ste ga pozabili vnesti v ddv knjige april-junij. Prejeti računi se evidentirajo po datumu prejema, za ddv evidence. Za računovodstvo pa se vpošteva po datumu opravljene storitve. lp

cop - 29.10.2008 - 07:53

Prilogo A oddajajo samo zavezanci, ki obračunavajo DDV po plačani realizaciji.

Marica - 29.10.2008 - 07:55

V davčno obdobje gredo računi glede na datum prejema. Torej vsi junijski računi, ki ste jih prejeli v juliju je prav, da so v obdobju jul-sep. In vsi septemberski računi, ki ste jih prejeli oktobra bodo šli v obračun šele januarja, ko boste oddajali okt-dec. 

bina - 29.10.2008 - 08:31

Kaj pa če je račun prejet, storitev in plačilo pa opravljena šele v naslednjem obdobju?

bina - 29.10.2008 - 08:35

Ali pa v primeru prejetega dobropisa v naslednjem obdobju? Zadostuje popravek v KPR ali je slučajno potrebna priloga za Durs?

LP in hvala.

- 29.10.2008 - 08:48

Osnovno vprašanje: ali ste po plačani ?
Če ne, pozabite prilogo A.
V konkretnem primeru pa (po plačani ali ne) tudi navadno prilogo in ubogajte laro. lp

jan - 29.10.2008 - 12:21

Razumem :-)

bine - 29.10.2008 - 19:04

Imam še jaz eno vprašanje....

 

 

prejet račun za s.p. bi moral iti na obrazec za prejšnje davčno obdobje saj je bil takrat tudi prejet v podjetje.

Podjetje je račun na rač. servis dostavilo prepozno tako da bo račun šel v davčni obračun naslednjega obdobja.

 

Se zneske enostavno prišteje  kolonam npr. 31 ter 41, in se račun šteje pod to obdobje.Ali je potrebno oddati še kakšno prilogo, pojasnilo ipd?

 

 

LP 

lara - 29.10.2008 - 21:58

Ni fajn preveč komplicirati. V tekoče obdobje. lp