Naslov teme: Vračilo uvoženega OS
3950 23.12.2001 - 05:54h / DDV / Avtor: Karla / 90 / 1
V aprilu uvoženo OS je bilo novembra s soglasjem tujega dobavitelja zaradi neuporabnosti stroja vrnjeno. Zdaj pa me seveda zanima pravilno knjiženje tega primera, saj moram v DDV-O pod 25 prikazati zmanjšanje nabavne vrednosti drugih osnovnih sredstev, ali knjižiti izvoz, ali storno uvoza?
Špediterju je bilo potrebno predložiti izjavo, da se s soglasjem tujega dobavitelja uvožen stroj vrača in proforma račun. DDV ni bil obračunan na podlagi 3l. čl. ZDDV(1,2,3), nastali so le stroški špediterja.
Lepo prosim za vaša mnenja in pomoč.
Vsem klepetalcem pa želim vesele Božične praznike.
Špediterju je bilo potrebno predložiti izjavo, da se s soglasjem tujega dobavitelja uvožen stroj vrača in proforma račun. DDV ni bil obračunan na podlagi 3l. čl. ZDDV(1,2,3), nastali so le stroški špediterja.
Lepo prosim za vaša mnenja in pomoč.
Vsem klepetalcem pa želim vesele Božične praznike.
Josip - 24.12.2001 - 14:13
Blago je bilo uvoženo v aprilu. Storno uvoza bi bil v primeru umika (storno) uvozne deklaracije (ECLa).
Oglejte si tudi navodilo Carinske uprave št. 4/2001
http://www.sigov.si/mf/slov/curs/navodila.htm. Toliko na hitro...