krpan in druščina postani član

Naslov teme: finančne naložbe razporejene preko kapitala

1317  09.02.2009 - 08:59h / Ostalo / Avtor: dona / 42 / 2

Še vedno sem v dilemi glede finančne naložbe raporejene oz izmerjene po pošteni vrednosti preko kapitala. v prjšnjih letih smo povečanje delnic knjižlili na konto 06 in 95 prevrednotenje. V letošnjem letu paje delnice mnogo manj vredna , zato bom zaknjižili na storno 06 in breme 95. Staje na 95 prevrednotovalni pop. naložbe bo v negativnem stanju. V iksu sem 9-10/08 sem brala, glede odloženih davkov.da je potrebna knjižba na 090 in 959 . Prosim za pomoč! Kdaj sploh pride doterjatev in obveznosti zaodložene davke.
Lepo prosim g. Matjaž in ostali za pomoč. Hvala!

Tinča - 10.02.2009 - 07:49

Jaz sem knjižila kot je obrazloženo v iksu. Do 2008 sem imela obveznosti za odložene davke, ker so bile delnice vredne več kot ob nakupu, konec leta 2008, ko sem delala prevrednotovanje, pa so se mi pojavile terjatve za odloženi davek. (delnice so bile nižje vrednosti kot ob nakupu).
Zmanjšala sem obveznosti za odloženi davek na 0,00 in doknjižila terjatev.
Ta vknjižba, ki si jo navedla je čisto ok.
Pa pazi potem še na IPI kjer moraš upotevati odložene davke (povečujejo oz. zmanjšujejo dobiček).

x - 10.02.2009 - 10:26

Če je kdo že vnašal v Ajpesovo BS  pod zapor.AOP 067, domnevam da se negativni pres. iz prevredn. vnese z znakom  ( - )?